ArkanuS s. r. o.


Informácie
  • Názov: ArkanuS s. r. o.
  • IČO: 48267015
  • Adresa: Podunajská 23/A, 82106 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240002928 Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu na Patrónke v Bratislave za obdobie Marec 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 878,82 € 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
1240002877 Prevádzka verejných toaliet 03/2024, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 943,68 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
OTS2401966 Servis výťahov na IO 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 11 952,00 € 14.05.2024 14.05.2024 Objednávka
1240003518 Prevádzka verejných toaliet 04/2024, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 602,80 € 10.05.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003520 Prevádzka verejných toaliet 04/2024, Hodžovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 528,60 € 10.05.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003517 Prevádzka verejných toaliet 04/2024, podchod Patronka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 524,20 € 10.05.2024 24.05.2024 Faktúra
1240003827 Zabezpečenie prevádzky vyťahov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 9 722,42 € 16.05.2024 27.05.2024 Faktúra
1240004235 Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Hodžovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 746,22 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004236 Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Nová radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 775,30 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004237 Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Patrónka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 708,34 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240005117 Prevádzka verejných toaliet 06/2024, Patronka OBJ+KL pri KDF1240002928 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 215,40 € 02.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005115 Prevádzka verejných toaliet 06/2024,Hodžovo nam. OBJ+KL pri KDF1240002880 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 528,60 € 02.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005116 Prevádzka verejných toaliet 06/2024, NR OBJ+KL pri KDF1240002877 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 589,00 € 02.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240006116 Prevádzka verejných toaliet 07/2024, Hodžovo nám. OBJ+KL pri KDF1240002880 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 746,22 € 05.08.2024 27.08.2024 Faktúra
1240006118 Prevádzka verejných toaliet 07/2024, NR OBJ+KL pri KDF1240002877 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 775,30 € 05.08.2024 27.08.2024 Faktúra
1240006115 Prevádzka verejných toaliet 07/2024, Patronka OBJ+KL pri KDF1240002928 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 708,34 € 05.08.2024 27.08.2024 Faktúra
1240006836 Prevádzka verejných toaliet v objekte Nová radnica, 08/2024 OBJ+KL pri KDF1240002877 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 775,30 € 03.09.2024 16.09.2024 Faktúra
1240006837 Prevádzka verejných toaliet v objekte na Hodžovom nám., 08/2024 OBJ+KL pri KDF1240002880 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 746,22 € 03.09.2024 16.09.2024 Faktúra
1240006835 Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu Patrónke , 08/2024 OBJ+KL pri KDF1240002928 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 708,34 € 03.09.2024 16.09.2024 Faktúra
MAGTS2400269 Rámcová dohoda č. MAGTS2400269 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 Stavebné práce, opravárenské práce 720 000,00 € 09.10.2024 11.10.2028 10.10.2024 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »