1240000239 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 01/2024 a nájom za rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
31,00 € |
23.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001117 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1240000951 |
vodné a stočné v objekte Kadnárova ul. 94-100 za obdobie od 24.10.2022 -20.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
2 011,03 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002040 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002808 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3,04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003814 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004517 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome. Barónka 3, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240005493 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007355 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1240008543 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240009701 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1240010990 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, v Bratislave, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1250000564 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 01/2025 a nájom za rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
31,00 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001223 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002924 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250003000 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004755 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3,06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1220004700 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005652 |
čistenie chodníkov,kosenie,rez kríkov,odstraňovanie buriny z obrubníkov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 378,35 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008674 |
čistenie chodníkov, kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 338,67 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220009301 |
čistenie chodníkov 27.-28.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
487,82 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008219 |
čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, rez kríkov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 015,32 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007345 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006393 |
čistenie chodníkov, kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 338,67 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010244 |
čistenie chodníkov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
975,64 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011700 |
čistenie chodníkov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 697,34 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000954 |
čistenie chodníkov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 419,04 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001862 |
čistenie chodníkov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
975,64 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002575 |
čistenie chodníkov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
975,64 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230003328 |
čistenie chodníkov 5.-6.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
487,82 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |