1240000112 |
dobropis - 2% transakčné poplatky 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
-255,17 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230008980 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Pri Suchom mlyne 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-253,64 € |
08.11.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1240000113 |
dobropis - 2% transakčné poplatky 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
-245,76 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230006824 |
stočné 11/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-245,63 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1240000115 |
dobropis - 2% transakčné poplatky 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
-243,62 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230006821 |
stočné 05/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-238,44 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009011 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-235,57 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001805 |
Vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.03.23 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-234,01 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009009 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-232,94 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010069 |
elektrina opravná fa 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-231,40 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230006826 |
stočné 09/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-231,25 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1240002191 |
Cena za dodávku elektriny, Vavilovova 4472 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-231,06 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1230006828 |
stočné 07/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-228,85 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1240002139 |
dobropis k FA č. 90058632, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-225,56 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1230011184 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-224,56 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009836 |
elektrina opravná fa 04/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-224,08 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230002652 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-220,75 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230008983 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Pri Suchom mlyne 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-219,41 € |
08.11.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010071 |
elektrina opravná fa 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-218,36 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230011168 |
Elektrina opravná faktúra 03/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-212,63 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009643 |
Predplatné odborného časopisu - Veřejné zakázky 2024 - dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Procurement Publishing, s.r.o. |
04764218 |
|
-212,00 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1220004807 |
dobropis k fa č.485094940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-210,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1230006827 |
stočné 08/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-209,69 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1240005814 |
náklady za energie a služby 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
-207,48 € |
22.07.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010078 |
elektrina opravná fa 03/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-205,54 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230011173 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-205,20 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1220006073 |
právna pomoc, dobropis k fa č. 2022325 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
-204,00 € |
26.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1230006829 |
stočné 06/2022, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-195,31 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230010076 |
elektrina opravná fa 01/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-195,19 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003679 |
poštové služby 04/2024, dobropis k fa č. 9001688247 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-194,00 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |