UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
  • IČO: 35786078
  • Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240001713 servis MAN WMA38DZZ1NY436138 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 085,94 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1240001714 servis MAN WMA52EZZ4NP180518 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 085,94 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1240001715 servis MAN WMA36DZZ7NY436344 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 085,94 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1240001716 servis MAN WMA36DZZ7NY436263 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 085,94 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1240001717 servis MAN WMA36DZZ5NY436410 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 085,94 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1240001718 servis MAN WMA52EZZ2NP186866 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 085,94 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1240001719 servis MAN WMA52EZZ8NP186824 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 085,94 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1240001720 servis MAN WMA52EZZ6NP186840 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 085,94 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1240001721 servis MAN WMA52EZZ0NP194934 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 085,94 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1240001722 servis MAN WMA52EZZ5NP195576 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 085,94 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1240001723 servis MAN WMA36DZZ6NY436349 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 085,94 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
OTS2401608 MAN TGS 18.330/ Z04 – BT200EI - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 566,28 € 08.04.2024 08.04.2024 Objednávka
OTS2401544 Prenájom čistiaceho stroja Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 227,88 € 09.04.2024 09.04.2024 Objednávka
OTS2401678 MAN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 2 332,80 € 11.04.2024 11.04.2024 Objednávka
OTS2401679 MAN - kovový výplet - drôt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 2 332,80 € 11.04.2024 11.04.2024 Objednávka
1240002204 overenie tachografu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 252,00 € 22.03.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002205 servisná prehliadka hákového nosiča Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 221,10 € 22.03.2024 16.04.2024 Faktúra
OTS2401769 MAN TGS 18.330/ N10-AA200GR - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 108,80 € 18.04.2024 18.04.2024 Objednávka
OTS2401770 MAN TGS 18.330 BT692HU - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 042,33 € 18.04.2024 18.04.2024 Objednávka
1240002876 servis MAN BT200EI - valcové kefy TK6000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 566,28 € 15.04.2024 19.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »