UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
- IČO: 35786078
- Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1240006675 | vzduchový piest | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 306,40 € | 21.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
1240006677 | Koleso | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 064,21 € | 21.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
1240006673 | kovový výplet - drôt | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 332,80 € | 21.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
1240007118 | zdvíhací piest | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 306,40 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
1240007117 | servis po 1000 MTH - TK6000 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 494,93 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
OTS2403853 | MAN TGS 18.330/Z05-BT164HJ - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 10 652,38 € | 23.09.2024 | 23.09.2024 | Objednávka | |||||
OTS2300457 | OVS/KPB/2023/Multicara31/M03-BT551CR - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 594,33 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | |||||
OTS2300458 | OVS/KPB/2023/Multicara29/M02-BT534CA - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 516,36 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | |||||
OTS2300459 | OVS/KPB/2023/MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 377,40 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | |||||
1220011572 | servis BT720BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 374,40 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1220011573 | servis CM1600 BT419AJ | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 374,40 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1220011574 | servis CM1650 BT140FO | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 374,40 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1220011575 | servis M31 BT076HR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 374,40 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1220011576 | servis M31 BT223CV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 906,04 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1220011577 | servis CM1600 BT720BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 318,06 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1220011578 | servis M31 BT499CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 302,16 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1220011579 | servis M31 BT551CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 554,68 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1220011580 | servis CM1600 BT531BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 213,60 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1220011581 | servis CM1600 BT513BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 800,58 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1220011582 | servis MAN TGM BT019FY | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 331,76 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |