Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002026 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 541,20 € 24.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002027 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 1 413,42 € 24.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002029 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 3 861,45 € 24.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002028 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 8 029,33 € 24.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1230010657 Zvislé dop. značenie - Vajanského nábrežie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 040,00 € 15.12.2023 16.04.2024 Faktúra
1220006898 zvislá zdvíhacia plošina Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VELCON spol. s r.o. 36056677 20 815,00 € 19.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220011033 zverejnenie pracovnej ponuky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 pretlak, s.r.o. 52310965 118,80 € 21.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1230009438 zúženie pochôdzneho priestoru Most Hradská - lávky pre peších Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 6 827,76 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1240009175 ZUŠ Panenská_Stoličky, kreslá, pohovky - nezapájať! Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DREVEX EU, s.r.o. 36835463 82 320,00 € 08.11.2024 06.12.2024 Faktúra
1240009239 ZUŠ Panenská_KL horné skrinky 3 ks a zásteny 2 ks NEZAPÁJAŤ! Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VAREZ INTERIER, s.r.o. 36243370 1 020,00 € 11.11.2024 11.12.2024 Faktúra
1250000221 Zúčtovanie nákladov za odvoz odpadu z prenajatých skladových priestorov za obdobie 01.07.2024 - 31.12.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 35847689 45,70 € 21.01.2025 31.01.2025 Faktúra
1230010571 Zriaďovateľ, ročné predplatné 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 125,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
1230008292 zriadenie vecného bremena podľa zmluvy PKZO-B40087/22.00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 17 753,08 € 17.10.2023 13.11.2023 Faktúra
1240006346 zriadenie priechodu pre chodcov Bulharská/Spoločenská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 8 312,14 € 09.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240009594 Zriadenie dočasnej CSS - prenosná dopravná signalizácia, zriadenie a uvedenie do prevádzky z dôvodu povodni v oblasti Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 817,00 € 19.11.2024 19.12.2024 Faktúra
1220007722 zriadenie + internet lokalita Budatínska - 07+08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 100,80 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008772 zrezávanie spevnených krajníc na Viedenskej ceste Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 609,04 € 24.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1240002252 Zrezávanie spevnených a nespevnených krajníc - Devínska cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 275,35 € 25.03.2024 23.04.2024 Faktúra
1240003397 zrezávanie nespevnených a spevnených plôch pod zvodidlom Devínska cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 502,70 € 06.05.2024 30.05.2024 Faktúra
1230005249 zrezávanie nespevnených a spevnených krajníc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 3 542,35 € 12.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1240005111 zrezávanie krajníc- Starohradská lesopark Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 739,07 € 02.07.2024 30.07.2024 Faktúra
1220004976 zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 543,81 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1240010717 zrealizované práce - výmena 5ks požiar.dverí,servis-oprava 7ks požiar.dverí nám.Martina Benku BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 10 770,60 € 13.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240010716 zrealizované práce - oprava logií v CVČ Gessayova+hydroizolácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 2 875,08 € 13.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240010715 zrealizované práce - II. obnovy objektu Mýtneho domčeka na Gondovej ul-Starý Most Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 23 288,28 € 13.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240010714 zrealizované naviac práce skrytých vád objavených počas obnaženia konšt. a samotnej realiz. obnovy majetku Mýtneho domčeka-Gondova ul.-Starý most Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 12 653,94 € 13.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240011291 zrážky12/2024 Dúbravka,Rača,Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53 655,68 € 03.01.2025 03.02.2025 Faktúra
1240002211 zrážky, stočné, vodné 22.02.24 - 21.03.24 Bazová 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 196,76 € 22.03.2024 18.04.2024 Faktúra
1240006765 Zrážky, Pastierska 2 , 01.08.2024 - 31.08.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 603,50 € 02.09.2024 01.10.2024 Faktúra
1240002134 zrážky, Jurigovo nám. KOTVA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 260,57 € 20.03.2024 17.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »