Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005207 Haanova B2-46, vodné, stočné 11.04.-18.06.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005297 vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.05.-21.06.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 152,49 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005328 vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.5.-12.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 128,02 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005360 vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.5.-24.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 282,48 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005361 vodné,stočné Dudvážska 6, 24.5.-23.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 246,78 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005557 zrážky 01-06/2022, Kozia 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 80,28 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004787 obnova VDZ - priechody pre chodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 269,65 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004788 odstránenie VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 3 067,50 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004789 realizácia VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 270,90 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004790 realizácia VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 29 203,84 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004941 obnova VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 39 740,81 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004942 obnova VDZ - priechody pre chodcov a cyklistov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 27 610,65 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005300 domáca pohotovostná služba 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 7 544,76 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005301 odborná prehliadka EPS v kolektore Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 3 197,56 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005302 údržba, prevádzka kolektorov 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 15 297,17 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1210009220 vypracovanie štúdie pre posúdenie rizík spojených so zmenou klímy pre projekt "Nosný systém MHD" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENVICONSULT spol. s r.o. 31604528 11 400,00 € 07.12.2021 13.07.2022 Faktúra
1220005269 MI Klasik 17.6.-16.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,03 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005075 dobropis el.energia Panská 35, 1.1.-31.12.2020 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 -66,66 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005298 spracovanie predaja pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 91,49 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005299 spracovanie predaja pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 1 172,88 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005101 údržba modulu vismo 2022 na doméne visutezahrady.bratislava.sk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 87,12 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005102 údržba modulu vismo 2022 , predlženie platnosti domény inba.sk: do 15.2.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 106,48 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005103 údržba modulu vismo 2022 na doméne karta.bratislava.sk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 437,34 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004911 výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Rekonštrukcia Jantárovej cesty" 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 22 730,40 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004912 výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Lávky cez Chorvátske rameno" 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 016,00 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004926 výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena" 05/2022 zapojenie 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 22 776,20 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004964 jarná deratizácia koridoru NS MHD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 1 800,00 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004552 údržba zelene obj.č. OTS2201606 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 060,00 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004718 údržba zelene obj.č. OTS2201878 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 855,26 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004719 údržba zelene obj.č. OTS2201875 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 25 079,27 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra