1220005207 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.04.-18.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,34 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005297 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.05.-21.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 152,49 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005328 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.5.-12.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 128,02 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005360 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.5.-24.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
282,48 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005361 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.5.-23.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 246,78 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005557 |
zrážky 01-06/2022, Kozia 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,28 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004787 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 269,65 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004788 |
odstránenie VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 067,50 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004789 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
270,90 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004790 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
29 203,84 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004941 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
39 740,81 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004942 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov a cyklistov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
27 610,65 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005300 |
domáca pohotovostná služba 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 544,76 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005301 |
odborná prehliadka EPS v kolektore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 197,56 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005302 |
údržba, prevádzka kolektorov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
15 297,17 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1210009220 |
vypracovanie štúdie pre posúdenie rizík spojených so zmenou klímy pre projekt "Nosný systém MHD" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENVICONSULT spol. s r.o. |
31604528 |
|
11 400,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005269 |
MI Klasik 17.6.-16.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005075 |
dobropis el.energia Panská 35, 1.1.-31.12.2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
-66,66 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005298 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
91,49 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005299 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 172,88 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005101 |
údržba modulu vismo 2022 na doméne visutezahrady.bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
87,12 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005102 |
údržba modulu vismo 2022 , predlženie platnosti domény inba.sk: do 15.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
106,48 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005103 |
údržba modulu vismo 2022 na doméne karta.bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
437,34 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004911 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Rekonštrukcia Jantárovej cesty" 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
22 730,40 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004912 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Lávky cez Chorvátske rameno" 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 016,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004926 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena" 05/2022
zapojenie 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
22 776,20 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004964 |
jarná deratizácia koridoru NS MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 800,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004552 |
údržba zelene obj.č. OTS2201606 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 060,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004718 |
údržba zelene obj.č. OTS2201878 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 855,26 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004719 |
údržba zelene obj.č. OTS2201875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 079,27 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |