ArkanuS s. r. o.


Informácie
  • Názov: ArkanuS s. r. o.
  • IČO: 48267015
  • Adresa: Podunajská 23/A, 82106 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OTS2400654 Prevádzka verejných WC HN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 7 215,12 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
OTS2400655 Prevádzka verejných WC HN 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 7 215,12 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
OTS2400656 Prevádzka verejných WC HN 02/24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 7 215,12 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
OTS2400657 Prevádzka verejných WC Patrónka 12/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 210,72 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
OTS2400658 Prevádzka verejných WC Patrónka 01/24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 210,72 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
OTS2400659 Prevádzka verejných toaliet Patrónka 02/24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 210,72 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
OTS2400660 Prevádzka verejných WC NR 12/23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 267,60 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
OTS2400661 Prevádzka verejných WC NR 01/24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 267,60 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
OTS2400662 Prevádzka verejných toaliet NR 02/24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 267,60 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
1240001096 Prevádzka verejných toaliet v objekte na Hodžovom nám., 12/2023,01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 14 152,20 € 15.02.2024 27.02.2024 Faktúra
1240001097 Prevádzka verejných toaliet v objekte Nová radnica, 12/2023,001/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 12 102,60 € 15.02.2024 27.02.2024 Faktúra
1240001098 Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu na Patrónke 12/2023,01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 11 918,88 € 15.02.2024 27.02.2024 Faktúra
1240001878 Prevádzka verejných toaliet 02/2024 NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 402,70 € 13.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1240001879 Prevádzka verejných toaliet 02/2024, Hodžovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 310,98 € 13.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1240001880 Prevádzka verejných toaliet 02/2024, Patronka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 340,06 € 13.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1240002880 Prevadzka verejnych toaliet 03/2024, Hodžovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 7 370,12 € 15.04.2024 26.04.2024 Faktúra
1240002928 Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu na Patrónke v Bratislave za obdobie Marec 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 878,82 € 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
1240002877 Prevádzka verejných toaliet 03/2024, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 943,68 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
OTS2401966 Servis výťahov na IO 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 11 952,00 € 14.05.2024 14.05.2024 Objednávka
1240003518 Prevádzka verejných toaliet 04/2024, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 602,80 € 10.05.2024 22.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »