Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005098 servis KUBOTA GZD21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 240,61 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005096 servis KUBOTA GZD15 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 325,01 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005100 odvysielanie programov 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005095 železiarsky, inštalačný a údržbársky materiál, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HSP, s.r.o. 35900946 1 933,75 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005094 dodávka prevádzkovej knihy systému EPS, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KomBit - Alarm spol. s r. o. 31420095 20,40 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005089 PHM 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 19 333,15 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005112 Pix4Dmapper Desktop Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 5 880,00 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005101 údržba modulu vismo 2022 na doméne visutezahrady.bratislava.sk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 87,12 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005102 údržba modulu vismo 2022 , predlženie platnosti domény inba.sk: do 15.2.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 106,48 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005103 údržba modulu vismo 2022 na doméne karta.bratislava.sk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 437,34 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005083 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 2 492,40 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005088 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 2 782,20 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005110 prenájom WC 9.5.-9.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 84,00 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005093 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 148 497,80 € 22.06.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005113 údržba zelene obj.č. OTS2201543 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 10 696,92 € 22.06.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005108 znalecký posudok č. 139/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FINDEX, s.r.o. 31403271 420,00 € 22.06.2022 20.07.2022 Faktúra
1220005087 dodanie občerstvenia na MsZ 23.5.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 2 638,20 € 22.06.2022 20.07.2022 Faktúra
1220005090 zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul. 05/2022 Sajti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 00584410 6 223,20 € 22.06.2022 12.08.2022 Faktúra
1220005173 licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 23 420,92 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005174 licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 23 420,92 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005175 oprava káblového vedenia - Mišíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 350,94 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005176 odstránenie havarijných stavov - spadnuté stožiare a svietidlá VO po haváriách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 22 184,90 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005166 provízia za sprostredkovaný predaj 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 897,43 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005133 veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za obdobie 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 458,88 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005169 zameranie, demontáž, montáž skla na recepcii ubytovne Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 52182762 310,00 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005136 servis MAN TGM - BT528EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 220,80 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005137 servis MAN TGM - BT785EX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 220,80 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005138 servis MAN TGM - BT535EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 220,80 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005139 servis MAN TGM - BT165DH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 220,80 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005140 CM1600 BT724BV - výplet do kartáča Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 600,00 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »