Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220004786 dodávka kvetinovej výzdoby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KULLA SK, s.r.o. 31321003 41 307,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004753 sťahovacie služby 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 8 350,56 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004830 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Ripka - IR DATA 34445102 38 934,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004752 rámovanie máp Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARTIA s.r.o. 35768193 503,78 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004829 plyn vyúčt. 05/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 204,02 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004787 obnova VDZ - priechody pre chodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 269,65 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004788 odstránenie VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 3 067,50 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004789 realizácia VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 270,90 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004790 realizácia VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 29 203,84 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004807 dobropis k fa č.485094940 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 -210,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004808 dobropis k fa č.485094934 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 -105,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004764 poštové služby 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 447 943,71 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004804 prenájom 2 ks 3m kancelárskeho kontajnera, 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 216,00 € 13.06.2022 14.07.2022 Faktúra
1220004805 prenájom mobilného oplotenia 367,5 bm, za 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 220,50 € 13.06.2022 14.07.2022 Faktúra
1220004775 elektrina vyúčt. 05/2022, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 212,52 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004777 elektrina vyúčt. 05/2022, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 128,84 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004796 elektrina vyúčt. 05/2022, Saratovská 28 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 226,43 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004798 elektrina vyúčt. 05/2022, Košická 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 380,93 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004813 elektrina vyúčt. 05/2022, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 289,13 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004818 elektrina vyúčt. 05/2022, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 223,19 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004822 elektrina vyúčt. 05/2022, Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 112,32 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004825 elektrina vyúčt. 05/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 425,03 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004827 elektrina vyúčt. 05/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 263,83 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004828 elektrina vyúčt. 05/2022, Röntgenova 24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 954,86 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004842 školenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 168,00 € 14.06.2022 19.07.2022 Faktúra
1220004833 Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 137,18 € 14.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004887 voda,teplo 05/2022, Budyšínska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 120,82 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004884 čistenie objektu Saratov po rekonštrukcii Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 4 967,94 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004863 odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Záporožská 5/GIB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 87,17 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004864 odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Záporožská 8/telocvičňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 269,27 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »