1220006169 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie,H.Meličkovej 11A/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
119,95 € |
29.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006170 |
odstránenie havarijného stavu - vyčistenie a oprava upchatých strešných žľabov a zvodov,Podzáhradná 100A,B/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 230,60 € |
29.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006171 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného vstupu, Budyšínska 1/pavlač 3.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
234,28 € |
29.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006172 |
odstránenie havarijného stavu nedokurovania, Hradská 140B/byt 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
75,29 € |
29.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006173 |
odstránenie havarijného stavu nedokurovania, Hradská 140A/byt 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
434,30 € |
29.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006174 |
odstránenie havarijného stavu skrine pre regulátor plynu, Vajanského nábr.11/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
557,30 € |
29.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006175 |
odstránenie havarijného stavu - oprava poškodenej omietky, Kopčianska 88/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
329,68 € |
29.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006176 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie a vodoinštalácie, H.Meličkovej 11A/byt 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 081,03 € |
29.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006177 |
odstránenie havarijného stavu - vyčistenie a oprava upchatých strešných žľabov a zvodov, Hradská 140A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 476,24 € |
29.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006178 |
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii, Česká 4/byt 201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
520,21 € |
29.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006156 |
osadenie samostatnej brány v areáli Pastierskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 653,44 € |
29.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006157 |
stavebné materiály na opravu domčeka v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 902,72 € |
29.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006116 |
znalecký posudok č. 65/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
240,00 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006131 |
toal.papier,mydlo,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
551,99 € |
28.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006130 |
prídverovky - menovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BLP - stav, s. r. o. |
52454380 |
|
4 576,80 € |
28.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006117 |
administratívny poplatok - ukončenie zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
9,00 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006135 |
geodetické a kartografické práce "Geodetické zameranie areálu Technická 6"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
480,00 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006137 |
geodetické a kartografické práce "Realizácia a oprava automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring Starého mosta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
21 300,00 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006119 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
87,05 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006124 |
repasácia dlažby na stanici MsP Stavbárska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terasbeton, s.r.o. |
45658064 |
|
4 825,20 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006133 |
mes.kontrola EPS a HSP, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006134 |
PD stavebné úpravy "Útulok pre ľudí bez domova Hradská"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Marián Mikuš ATELIÉR M |
32373945 |
|
14 900,00 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006118 |
prevádzkovanie toaliet 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA |
33816336 |
|
1 596,00 € |
28.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006125 |
prevádzkové náklady 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
3 600,00 € |
28.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006132 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.6.-21.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 152,49 € |
28.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006120 |
údržba zelene obj. OTS2202261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 886,80 € |
28.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006121 |
údržba zelene obj. OTS2202269 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 059,60 € |
28.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006126 |
oprava betón.plota a brán na Parkovej 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
15 159,67 € |
28.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006122 |
údržba zelene obj. OTS2201529 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 596,64 € |
28.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006123 |
údržba zelene obj. OTS2201527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 444,32 € |
28.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |