Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005499 odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii a zariaď. predmetoch Budyšínska 1/byt č. 217 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 157,91 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005500 odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii O. Štefanka 5/byt č. 46 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 215,60 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005501 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie Česká 4/byt č.309 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 372,76 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005502 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Kopčianska 88/byty č. 61,75 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 131,67 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005503 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie Tománkova 5/byt č. 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 408,87 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005504 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Budyšínska 1/SP - 1.2.3.p. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 202,25 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005505 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie Kopčianska 88/byt č. 71 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 148,46 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005506 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie O.Štefanka 5/SP-schodisk.automaty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 370,67 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005519 elektronická komunikácia s bankami, 2.Q.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. 35886013 1 080,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005489 notárske úkony 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 237,32 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005456 prieskum verejnej mienky - PAAS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AKO, s.r.o. 35863781 6 000,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005486 čistiace a hygienické potreby a pomôcky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 2 193,78 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005485 mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 14,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005460 tlač letákov A4 - ku Cabrio busu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 102,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005461 polep tabule - PAAS - parkovanie Vazovova - úhrada Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 36,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005483 Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 532,84 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005457 neadresná distribúcia letákov A5 PAAS-Staré mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 120,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005459 polep tabul - PAAS, oprava ciest a chodníkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 504,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005472 upratovanie 06/2022, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 174,03 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005473 upratovanie 06/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 412,85 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005474 upratovanie 06/2022, Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 779,25 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005475 upratovanie 06/2022, Laurínska 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 262,58 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005476 upratovanie 06/2022, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 5 985,19 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005477 upratovanie 06/2022, Laurínska 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 983,69 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005478 upratovanie 06/2022, archív Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 027,32 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005479 upratovanie + dodávka hyg. potrieb 06/2022, Lazaretská 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 823,71 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005458 fotoservis 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 700,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005462 zdravotné výkony ACP 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 31 800,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005463 zdravotné výkony ACP 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 14 273,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005469 návrh vzduchotechniky pre stanicu MsP Stavbárska ul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Gabriela Heffnerová - HEGAS 40076199 1 000,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra