Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220010687 odstránenie 13 ks reklamných pútačov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 8 029,15 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010694 provízia za predaj parkovného 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 203,75 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010690 provízia za predaj parkovného 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 2 866,02 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010692 provízia za predaj parkovného 10-11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Potraviny MALINA, s.r.o. 51560887 148,09 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010691 provízia za predaj parkovného 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 32,40 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010704 PHM za 2/2 - 11/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.11.2022 - 30.11.2022) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 903,73 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010643 Multicara29/M02-BT534CA - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 2 591,95 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010644 Multicara31/M05-BT223CV - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 933,60 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010674 vypustenie a napustenie ÚK systému ub. Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 117,74 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010675 oprava podlahy ub. Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 667,93 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010676 odstránenie vytápania buniek č. 318,518,521 ub. Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 137,03 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010677 zámočnícke práce ub. Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 112,38 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010670 projektová dokumentácia park Šancová pre zlúčené územné a stavebné povolenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atregia s.r.o. 02017342 8 817,20 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010672 spracovanie projektovej dokumentácie Park Husova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atregia s.r.o. 02017342 1 794,93 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010620 stavebné práce, obklady Tománkova 5, byt č. 31 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 1 484,42 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010621 stavebné práce, Česká 4, byt č. 102 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 4 810,68 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010622 výmena batérie a oprava drezu, O.Štefanka 5, byt č. 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 168,61 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010623 výmena nefunkčného termostatického ventilu na VT, Budyšínska 1, byt č. 18 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 142,97 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010624 výmena zámku H.Meličkovej 11B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 192,99 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010625 zamurovanie otvorov H.Meličkovej 11C, byt č. 25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 165,86 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010626 zámočnícke práce O.Štefanka 5, byt č. 22 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 153,77 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010627 spustenie plyn. kotla a pripojenie elektriny Hradská 140B, byt č. 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 468,51 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010628 výmena podlahovej krytiny H.Meličkovej 11C, byt č. 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 2 489,93 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010629 výmena nefunkčného sifónu Rezedova 3, byt č. 209 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 101,66 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010630 oprava ÚK a vstupných dverí, Tománkova 5, byt č. 75 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 132,67 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010631 oprava wc, Kopčianska 88, byt č. 51 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 197,52 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010632 výmena dverí Kopčianska 88, byt č. 115 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 1 182,91 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010633 oprava wc Kopčianska 88, byt č. 94 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 90,43 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010634 kamerový systém do výťahu Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 3 813,29 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010635 oprava okna a parapetu Tománkova 5, byt č. 55 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 420,32 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra