Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007577 vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.8.-9.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 72,35 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007578 vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.8.-9.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 45,88 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007585 vodné,stočné Sedlárska 4, 10.8.-9.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,04 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007586 vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.8.-9.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,83 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007587 vodné,stočné Ventúrska 22, 10.8.-9.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 65,18 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007590 vodné,stočné Kozia 9, 10.3.-9.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 14,48 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007594 vodné,stočné Vajanského nábr. 11, 30.7.-29.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 70,90 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007595 vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.8.-3.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 303,75 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007596 vodné,stočné Biela 6, 10.8.-9.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 19,32 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007597 vodné,stočné Ventúrska 4, 10.8.-9.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 14,48 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007569 realizácia VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 5 276,76 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007570 realizácia VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 4 746,91 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007583 štvrťročná kontrola EPS III:Q.2022, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 156,94 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007584 mes. kontrola EPS 09/2022, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 57,35 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007599 rádiokomunikačné služby 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 5 837,52 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007580 montáž samozatvárača a el.otvárača do MIB, Ventúrska 22 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. 31341578 913,42 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007565 sprostredkovanie predaja za parkovné 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PosAm, spol. s r.o. 31365078 3 402,85 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007566 servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.8.-8.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PosAm, spol. s r.o. 31365078 1 273,00 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007571 náter zábradlia na Lamačskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 5 147,63 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007572 sanačné práce na odstránení havárie po požiari na lávke Prístavného mosta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 68 681,66 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007573 náter zábradlí v Starom meste Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 8 329,97 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007589 odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 90,00 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007591 odb.obsluha a dozor kotolne Ondreja Štefanka, 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 90,00 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007592 odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 90,00 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007593 odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 223,20 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007598 aplikácia - zverejňovanie zmlúv,objednávok a faktúr Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aglo solution s.r.o. 35973072 2 942,40 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007600 právne služby 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. 36863360 2 683,80 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007581 sanácia kamenných prvkov balkóna na Nádvorí sv.Juraja, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 6 615,60 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007582 rekonštrukcia IT sietí DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 52 519,40 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007567 nájomné za 4.Q.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 22 984,70 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra