| 1220006072 |
znalecký posudok č. 161/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
120,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006069 |
znalecký posudok č. 87/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
200,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006083 |
identifikačné polepy budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
216,72 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006070 |
znalecký posudok č. 86/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
350,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006071 |
znalecký posudok č. 85/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
280,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006050 |
demontáž,montáž, likvidácia starých žalúzií, NR 1.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
2 511,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006051 |
dodanie a montáž kuchynských liniek na Laurinskej 7, 3.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
5 160,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006052 |
dodanie kuchynských liniek na Laurinskú 7, 3.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
5 941,70 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006053 |
demontáž,montáž, likvidácia starých žalúzií, Stará tržnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
124,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006065 |
náklady strediska spávy garáží a parkovísk 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 401,69 € |
26.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006080 |
PAAS samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
64,80 € |
26.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006081 |
menovky,klip na visačku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
126,00 € |
26.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006082 |
P+R parkoviská vizuály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
230,40 € |
26.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006057 |
oprava výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
61,50 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006058 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
194,15 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006059 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006084 |
oprava výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006085 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
20,50 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006086 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006060 |
dezinsekcia - Kopčianska 88/byt 72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
52,80 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006044 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
6 706,32 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006045 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 815,12 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006049 |
oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
394,00 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006064 |
odstránenie havarijného stavu výťahu na Gunduličovej 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
8 630,00 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006079 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
26.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006077 |
vodné Budatínska 59, 15.4.-14.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,56 € |
26.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006074 |
znalecký posudok č. 162/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
1 500,00 € |
26.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006073 |
právna pomoc, dobropis k fa č. 2022325 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
-204,00 € |
26.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006076 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.KOTVA, 16.6.-15.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
650,59 € |
26.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006046 |
gumofilce čierne, obuv ROVER Deniska Dvoranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
335,20 € |
26.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |