| 1220006088 |
právne poradenstvo 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 719,50 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006089 |
právne poradenstvo 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 409,56 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006099 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
672,00 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006095 |
Provízia za sprostredkovanie predaja krátkodobého parkovania 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
181,45 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006109 |
produkcia projektu "Deti pre Bratislavu" 1/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Runaway s. r. o. |
52648087 |
|
1 200,00 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006111 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006112 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,70 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006098 |
inteligentný letový akumulátor so samoohrevom 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
763,20 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006113 |
systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
514,51 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006105 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.6.-17.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
378,92 € |
27.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006110 |
MI Klasik 17.7.-16.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
27.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006096 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
174 596,67 € |
27.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006097 |
upratovanie spol.priestorov 07/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006108 |
cateringové služby na stretnutie projekt.partnerov - EMPATHY FOR CHILDREN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
1 148,16 € |
27.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006087 |
právne poradenstvo 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 586,70 € |
27.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006094 |
odvoz KO 01.-14.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 037 500,01 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006102 |
prevádzkové náklady 06/2022, Centrum Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
12 740,88 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006092 |
údržba zelene obj.č. OTS2201557 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 733,50 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006093 |
údržba zelene obj.č. OTS2202040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 807,38 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006090 |
právne poradenstvo 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 521,20 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006101 |
spotrebované média 06/2022, Centrum Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
20 448,25 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006106 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 872,63 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006107 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 435,24 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006103 |
elektrina 11/2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,16 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006100 |
dobropis za el.energiu 04/2022, Centrum Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-132,08 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006104 |
PD na stavbu bytového domu s nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania v projekte "Bytový súbor Terchovská
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
63 094,80 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006055 |
mapa Bratislavy 120x160 cm lamino, magnetická rámová v čiernom hliníkovom ráme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WORLD MAPS s.r.o. |
46297961 |
|
211,50 € |
26.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006048 |
kancelársky rokovací nábytok Vitra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONSEPTI bratislava s.r.o. |
45704929 |
|
9 264,00 € |
26.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006054 |
stravné 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
370,78 € |
26.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006056 |
dezinsekcia - Markova 1, AMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
100,80 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |