Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007084 vypracovanie PD "Zberný dvor Dúbravka" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atelier ATRIO s. r. o. 46645128 6 600,00 € 02.09.2022 22.11.2022 Faktúra
1220007088 spotrebované médiá 07/2022,Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bus Station Services s. r. o. 50861662 35 597,29 € 02.09.2022 30.11.2022 Faktúra
1220007089 dobropis k fa č. 0145220002 - započítava sa s KDF 122/7088 - nečakáme na úhradu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bus Station Services s. r. o. 50861662 -1 646,65 € 02.09.2022 01.12.2022 Faktúra
1220007098 pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007079 údržba zelene obj. OTS2203256 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 524,16 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007080 údržba zelene obj. OTS2203685 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 153,60 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007081 údržba zelene obj. OTS2203076 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 840,42 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007100 zmluvný servis výťahov 08/2022, Primaciálne nám. 1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 125,08 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007101 zmluvný servis výťahov 08/2022, Primaciálne nám. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 104,55 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007099 zabezpečenie moderátora 25.08.2022, nám. SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 400,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007103 konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FBE Bratislava, s.r.o. 35752807 2 304,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007086 odvoz KO 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 075 000,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007078 účastnícky poplatok GeoKARTO 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kartografická spoločnosť SR 30813697 80,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007073 odburiňovanie parkoviska P+R Komisárky, Púchovská ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 670,14 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007074 výrub nevhodných náletových drevín Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 313,77 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007075 pohotovosť pilčíka 20.-22.08.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 623,14 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007077 odnímateľné historizujúce stĺpiky, nám. Eugena Suchoňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Firma ŠULEK, s.r.o. 48083968 3 046,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007087 respirátory, Šajti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 2 304,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007076 dopravné značenia, úchyty, pätky, pásky, spony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 2 385,48 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007092 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 2 970,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007093 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 3 489,60 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007094 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 2 730,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007095 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 594,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007096 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 1 782,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007097 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 594,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007102 zabezpečenie zdravotníckej pomoci v Asistenčnom centre 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 13 392,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007082 vypracovanie PD "OD Centrum Karlova Ves- rekonštrukcia pešej lávky a rampy" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mideas, s.r.o. 36850811 5 940,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007083 vypracovanie PD "OD Centrum Karlova Ves- rekonštrukcia pešej lávky a rampy - práce naviac" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mideas, s.r.o. 36850811 5 988,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007085 simultánne tlmočenie, baum_cityregion - pracovné stretnutie 15.6.2022- - Bus Line Bratislava – Hainburg Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGALTRANS, s. r. o. 36792811 294,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007091 pasportizácia zasadacieho poriadku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nováková Vanda 54796881 2 312,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra