| 1220006968 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.KOTVA, 16.7.-15.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
627,18 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006969 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.7.-14.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
183,35 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006971 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.7.-17.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006972 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.7.-17.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
308,03 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006978 |
údržba zelene obj. OTS2201692 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 504,80 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006979 |
údržba zelene obj. OTS2202720 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 613,40 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006980 |
údržba zelene obj. OTS2203334 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 930,96 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006981 |
údržba zelene obj. OTS2202843 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 460,00 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006977 |
technicko-organizačné zabezpečenie eventu Cvičko 13.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
4 459,54 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006975 |
znalecký posudok č. 59/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
800,00 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006970 |
refakturácia za podružný odber vody 18.06.-17.07.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava |
30775311 |
|
32,84 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006982 |
odborná právnická literatúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
563,64 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006974 |
občerstvenie na workshop-projekt ARCH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
434,16 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006976 |
tematický monitoring 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006967 |
textilné rolety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
2 260,00 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006973 |
Autobusová doprava športovej delegácie Bratislavy na turnaj 4 miest do Ľubľany 11.-16.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
900,00 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006958 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 034,47 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006959 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
227 155,11 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006945 |
montáž obrubníkov na Nám. F.Liszta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 120,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006946 |
oprava parkoviska - Macharova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
13 628,65 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006962 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 083,84 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006952 |
údržba zelene obj. OTS2202040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 577,86 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006953 |
údržba zelene obj. OTS2201931 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 870,40 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006954 |
údržba zelene obj. OTS2201823 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 928,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006955 |
údržba zelene obj. OTS2202262 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
772,80 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006956 |
údržba zelene obj. OTS2201567 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
511,44 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006966 |
upratovanie spol.priestorov 08/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006963 |
obuv zimná vysoká, obuv členková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
2 484,36 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006965 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 608,62 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006957 |
balíčky s občerstvením na event Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
228,00 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |