1230002658 |
elektrina vyúčt. 03/2023 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
350,47 € |
14.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002663 |
elektrina 03/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 877,46 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002667 |
elektrina 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 144,44 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002675 |
Gunduličova 10, elektrina 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 841,66 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002657 |
elektrina 03/2023 Gorkého 17 admin.budova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
806,18 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002665 |
elektrina 03/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8 176,25 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002672 |
elektrina 03/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
127,04 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002671 |
elektrina 03/2023, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
22 506,62 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002605 |
odb.obsluha a dozor kotolne Ondreja Štefanka, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002606 |
odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002607 |
odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002612 |
Práca,mzdy a odmeňovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
262,60 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002611 |
zákl.kurz rezu stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
455,00 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002609 |
koučování s doc.Radvanem Bahbouhem PhD. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QED GROUP a.s. |
24735884 |
|
1 856,80 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002603 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
6 946,22 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002622 |
optické prevodniky a patchcordy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
5 006,71 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002623 |
Metalické prevodníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
958,23 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002621 |
služby bezpečnostného monitoringu 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002624 |
Metalické prevodníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
387,28 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002572 |
dodávka tepla 03/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 523,86 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002597 |
dodávka tepla 03/2023 Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 501,66 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002593 |
Prieskum verejnej mienky 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
8 580,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002592 |
reklamná kampaň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
867,60 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002567 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,83 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002565 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
4 421,05 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002566 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 306,67 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002604 |
office internet 150,telefon M, 3.4.-2.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002619 |
systémové práce 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
340,24 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002598 |
ubytovanie Praha - Szekelyová / KC / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
386,00 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002620 |
internet XL 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |