Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220009408 drobné opravy na Palisádach,Jesenského a nám.E.Suchoňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 4 352,82 € 14.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009410 oprava -odfrézovanie vozovky Miletičova,Tomášikova,Kazanská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 1 302,03 € 14.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009411 oprava chodníka a výjazdu na Špitálskej ul.,oprava kanal.prepadu na ul.29.augusta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 16 206,26 € 14.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009398 opravy pohybl.schodov v podchodoch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 19 204,00 € 14.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009399 pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 237,60 € 14.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009400 revízie pohybl.schodov na Hl.stanici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 480,00 € 14.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009401 prevádzka a údržba PS,výťahov ČS a schod.plošín 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 52 482,18 € 14.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009402 čistenie podchodov 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 33 483,92 € 14.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009405 odstránenie grafitti v podchodoch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 11 822,40 € 14.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009406 revízie pohybl.schodov,elektro - Trnavské mýto, Hodžovo nám. 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 6 900,00 € 14.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009407 vyčistenie ČS Gagarinova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 6 084,00 € 14.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009445 kompletná oprava obyt.miestnosti č.303 po požiari, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 9 080,02 € 14.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009446 kompletná sanácia obyt.miestnosti č.324, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 7 468,67 € 14.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009449 Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 124,61 € 14.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009450 Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 131,16 € 14.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009451 Haanova 10, elektrina vyúčt. 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 285,10 € 14.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009427 elektrina vyúčt. 10/2022, Donská 62 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 580,00 € 14.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009429 elektrina vyúčt. 10/2022, Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 209,35 € 14.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009367 servis taol.kabíny v Sade Janka Kráľa, 41.-44.týždeň 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 189,60 € 14.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009421 elektrina vyúčt. 10/2022, Vajanského nábr.12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 255,05 € 14.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009422 elektrina vyúčt. 10/2022, H.Meličkovej 19a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 237,54 € 14.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009452 prenájom mobilného oplotenia 11/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 220,50 € 14.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009453 prenájom 2ks 3m kancelárskych kontajnerov 11/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 216,00 € 14.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009459 toal.papier,utierky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 769,50 € 14.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009481 elektrina vyúčt. 10/2022, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 233,22 € 14.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009413 elektrina vyúčt. 10/2022, Staromestská 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 102,02 € 14.11.2022 04.01.2023 Faktúra
1220009414 elektrina vyúčt. 10/2022, Vajnorská 69 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 797,03 € 14.11.2022 04.01.2023 Faktúra
1220009415 elektrina vyúčt. 10/2022, Dolnozemská cesta 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 271,85 € 14.11.2022 04.01.2023 Faktúra
1220009416 elektrina vyúčt. 10/2022, Lamačská cesta 9238 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 843,79 € 14.11.2022 04.01.2023 Faktúra
1220009417 elektrina vyúčt. 10/2022, Einsteinova 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 198,23 € 14.11.2022 04.01.2023 Faktúra