Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230002511 vodné,stočné Agátová 1, 2.3.-1.4.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 530,51 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
1230002551 poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
1230002541 projektový manažment,subdodávky 03/2023 "Vnútroblokové parkovanie" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 141,02 € 12.04.2023 05.05.2023 Faktúra
1230002491 technicko-organizačné zabezpečenie Dňa učiteľov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 5 000,00 € 12.04.2023 05.05.2023 Faktúra
1230002540 projektový manažment, subdodávky "P+R parkovacie domy", 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 141,02 € 12.04.2023 05.05.2023 Faktúra
1230002525 UBIQUITI ANTÉNY s príslušenstvom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 4 739,63 € 12.04.2023 05.05.2023 Faktúra
1230002517 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 750,00 € 12.04.2023 05.05.2023 Faktúra
1230002536 autorský dozor 12/2022, 01,02,03/2023 Nosný systém MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMING CONSULT a. s. 35729023 3 697,20 € 12.04.2023 09.05.2023 Faktúra
1230002542 dodanie a následné spustenie ESK do prevádzky,servis.služby 01-03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PosAm, spol. s r.o. 31365078 5 998,80 € 12.04.2023 12.05.2023 Faktúra
1230002556 strážna služba 03/2023, Krajná, Kotrus Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 216,00 € 12.04.2023 12.05.2023 Faktúra
1230002519 inzercia v Bratislavských novinách č. 4/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NIVEL PLUS s.r.o. 35712058 195,84 € 12.04.2023 25.05.2023 Faktúra
1230002546 Odvoz a ukončenie nájmu 47 ks mobilného oplotenia k 30.03.2023, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 84,00 € 12.04.2023 02.06.2023 Faktúra
1230002545 prenájom mobilného oplotenia, koliesok, pántov 04/2023, MÚH Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 180,12 € 12.04.2023 02.06.2023 Faktúra
1230002544 servis a prenájom 2ks toaletných kabín za 10.-12.týždeň 2023 (3 týždne), Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 127,68 € 12.04.2023 02.06.2023 Faktúra
1230002547 náhrada za poškodenie oplotenia s príslušenstvom zistené pri odvoze. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 87,00 € 12.04.2023 02.06.2023 Faktúra
1230002514 právne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vojčík & Partners BA, s.r.o. 53204786 204,00 € 12.04.2023 06.06.2023 Faktúra
1230002429 výťah 03/2023 Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 102,70 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
1230002430 výťah 03/2023 Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 104,34 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
1230002431 výťah 03/2023 Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
1230002427 vyčistenie kont.stojiska 03/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 84,00 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
1230002428 vyčistenie kont.stojiska 03/2023 Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 81,65 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
1230002417 servis CM1600 BT720BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 140,61 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
1230002424 prenájom kamerového systému 03/2023 Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 648,00 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
1230002420 prenájom sanitárneho kontajnera (C) 03/2023, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 513,00 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
1230002421 prenájom 7ks obytných kontajnerov 03/2023, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 1 240,80 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
1230002422 prenájom 2ks obytných kontajnerov 03/2023, krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 273,60 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
1230002423 prenájom sanitárneho kontajnera (B) 03/2023, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 424,80 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
1230002426 prenájom mobilnej podlahy ISOKON 03/2023, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dušan Mazanovský - Alfa DM 34270264 714,82 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
1230002425 demontáž mobilnej podlahy ISOKON (73ks) dňa 3.4.2023, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dušan Mazanovský - Alfa DM 34270264 775,26 € 11.04.2023 18.04.2023 Faktúra
1230002448 upgrade elektroinštalačných prác, Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INEX majster s. r. o. 54045100 4 013,28 € 11.04.2023 18.04.2023 Faktúra