Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007494 poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 372,94 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007503 poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 350,81 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007496 služby Business CityNET 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 841,92 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007517 dobropis k fa č. 9001534986 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -75,46 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007518 dobropis k fa č. 9001512917 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -35,86 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007504 dodávka tepla 08/2022 Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 445,00 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007505 dodávka tepla 08/2022 Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 2 127,86 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007512 letenky a lístky na vlak Viedeň - Rím, Rím - Bergamo, Bergamo - Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 205,00 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007513 ubytovanie Taliansko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 390,00 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007483 drobné stavebné práce v podchodoch pre peších na Prievozskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 22 024,93 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007484 vyčistenie dverí od hrdze a polepenie antigrafiti fólie na dvere výťahov na DKR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 1 795,20 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007485 čistenie podchodov 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 33 584,95 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007486 zasklenie sklenených prístreškov podchodov T. Mýto a Bajkalská pri OBI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 2 145,60 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007487 prevádzka a údržba pohyblivých schodov, výťahov, čerpacích staníc a schodiskových plošín v podchodoch 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 52 428,06 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007488 pohotovosť na prečerpávacej stanici na Gagarinovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 2 497,20 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007489 stavebné práce (sadrokartón) - podchod Hodžovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 18 538,19 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007490 odstraňovanie grafiti v podchodoch 20.07.-31.08.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 12 168,00 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007491 oprava pohyblivých schodov v podchode Hodžovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 2 098,00 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007492 drobné stavebné práce v podchode na Dolnozemskej ceste pri dostihovej dráhe Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 6 457,19 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007495 vyhotovenie geometrického plánu č. 558/22 v k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 356,00 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007497 vyhotovenie geometrického plánu č. 555/22 v k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 215,00 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007498 vyhotovenie geometrického plánu č. 556/22 v k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 215,00 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007499 vyhotovenie geometrického plánu č. 560/22 v k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 262,00 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007514 prenájom mobilnej podlahy ISOKON 08/2022, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dušan Mazanovský - Alfa DM 34270264 596,56 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007508 Program Minitech MBA 2. cyklus (4x) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 People Ecosystems s. r. o. 50966782 5 400,00 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007515 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 2 724,00 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007482 teplo,voda 08/2022, H.Meličkovej 17-19,19a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 193,47 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007500 teplo,voda 08/2022, Budyšínska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 832,85 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007501 teplo,voda 08/2022, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 062,17 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007502 teplo,voda 08/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 235,05 € 14.09.2022 07.12.2022 Faktúra