1230007405 |
oprava káblovej poruchy a výmena poškodeného stožiara na križ. BA643 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 584,33 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007406 |
výmena batérií v repeatroch na križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
990,00 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007407 |
výmena poškodenej RS skrine na križ. BA308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 423,56 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007408 |
oprava 5ks ofrézovaných indukčných slučiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 667,90 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007409 |
oprava poškodených návestidiel na križ. BA616, BA216 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
449,50 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007444 |
stravné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 740,00 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007418 |
búracie práce v kanc.č.303,304 v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 838,23 € |
25.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007419 |
úpravy pokladne v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 301,47 € |
25.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007437 |
úprava priestorov pre kynológiu - oplotenie areálu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 102,34 € |
25.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007427 |
realizácia výskumu "Dostupné bývanie so sociálnou podporou" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre výskum práce a rodiny |
30847451 |
|
1 500,00 € |
25.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007372 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
559,81 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007373 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
328,64 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007378 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
650,00 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007389 |
letenky Geneva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
535,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007387 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
30,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007395 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007374 |
programovanie,odb.konzultácia,školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
26 976,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007400 |
letákovanie na vchody - lokalita nám.1.mája a Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
180,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007390 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
276,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007397 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007399 |
Reklamné predmety - ponožky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eric SK s. r. o. |
45589089 |
|
1 029,60 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007375 |
25 licencií na prístup do systému judikaty.info |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Judikatúra, s. r. o. |
52729354 |
|
3 168,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007394 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007393 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007396 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 230,08 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007388 |
ubytovanie Geneva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
657,00 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007380 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.8.-12.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007379 |
PHM 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
18 964,07 € |
22.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007383 |
poplatok za ukončenie skúšobnej prevádzky vozidiel 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SECAR spol. s r.o. |
31325602 |
|
583,20 € |
22.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007391 |
cateringové služby na MsZ 8.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
1 785,19 € |
22.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |