1230007392 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.8.-17.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
22.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007401 |
zabezpečenie stravy 01.09.-16.9.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 407,81 € |
22.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007377 |
MT a tablety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
19 165,20 € |
22.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007382 |
sťahovanie hist.lekárskeho mobiliáru lekárne Salvator, PP-Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGS-HS Art Service, spol. s r.o. |
35702613 |
|
5 766,00 € |
22.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007464 |
stavebné práce 21.8.-20.9.2023 "Polyfunkčný komplex Muchovo nám." 1.etapa - PK pozastavený z dôvodu nedoriešeného financovania - mesto má odviesť iba DPH a ostatné má byť uhradené zo ŠFRB a externých zdrojov.
čiastka hradená z HM SR: 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
68 572,56 € |
22.09.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007358 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 8.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007360 |
závozy in.ba na inštitúcie 7.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
559,79 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007361 |
neadresná distribúcia in.ba do schránok domácností 7.-12.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 906,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007339 |
nájomné za NP 09/2023, OST655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007340 |
nájomné za NP 09/2023, OST977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,39 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007341 |
nájomné za NP 09/2023, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007342 |
nájomné za NP 09/2023, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007343 |
nájomné za NP 09/2023, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007344 |
nájomné za NP 09/2023, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007345 |
nájomné za NP 09/2023, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007346 |
nájomné za NP 09/2023, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
125,43 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007347 |
nájomné za NP 09/2023, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007348 |
nájomné za NP 09/2023, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007349 |
nájomné za NP 09/2023, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,98 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007350 |
nájomné za NP 09/2023, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
85,19 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007351 |
nájomné za NP 09/2023, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007352 |
nájomné za NP 09/2023, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007353 |
nájomné za NP 09/2023, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
165,12 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007354 |
nájomné za NP 09/2023, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007355 |
nájomné za NP 09/2023, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007370 |
produkčná práca ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kristián Chaban |
55306560 |
|
1 471,50 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007364 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica,Lunapark 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 661,31 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007365 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
219 702,61 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007369 |
štvrťročná kontrola EPS, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
379,69 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230007356 |
medzinárodná konferencia BECEP 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
2 257,20 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |