1230000749 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 01/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000750 |
prenájom 13 ks obytných kontajnerov 01/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000751 |
vývoz fekálneho tanku 26.1.2023, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000752 |
prenájom sanitárneho kontajnera (B) 01/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000753 |
prenájom 2 ks obytných kontajnerov 01/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000755 |
upratovacie práce 01/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000756 |
upratovacie a čistiace práce 01/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 213,80 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000757 |
upratovacie a čistiace práce 01/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
4 650,47 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000758 |
upratovacie a čistiace práce 01/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
770,52 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000759 |
upratovacie a čistiace práce 01/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000760 |
upratovacie a čistiace práce 01/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000761 |
upratovanie Archívu na Markovej ul.1, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000762 |
upratovacie a čistiace práce 01/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 417,63 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000763 |
prenájom 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000740 |
odplata mandatára 01/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000741 |
odplata mandatára 01/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000742 |
odplata mandatára 01/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000743 |
odplata mandatára 01/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000744 |
odplata mandatára 01/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000745 |
odplata mandatára 01/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000746 |
podiel prev.nákladov 01/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000754 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad |
31675859 |
|
87,54 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000767 |
oprava tesnenia na vani, H.Meličkovej 11A/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
141,54 € |
03.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000738 |
nájom pozemkov č.zmluvy 08 88 0919 19 00 "NS MHD 2" za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
150 048,00 € |
03.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000737 |
nájom pozemkov č.zmluvy 08 88 0715 21 00 "Polyfunkčný komplex Muchovo nám." za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
104 606,69 € |
03.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000764 |
tematický monitoring 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
03.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000712 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.12.2022-28.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000701 |
stravné 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 400,00 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000702 |
Správny poriadok, Komentár 4.vydanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
82,60 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000697 |
zml.servis výťahov 01/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |