Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230007222 provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 4 189,80 € 19.09.2023 11.10.2023 Faktúra
1230007228 aplikácia BTI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ecoder s.r.o. 50105787 6 448,56 € 19.09.2023 11.10.2023 Faktúra
1230007245 preklad SJ/AJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. 36409812 149,76 € 19.09.2023 11.10.2023 Faktúra
1230007223 parkovacie automaty Strada S5 1ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 10 964,40 € 19.09.2023 12.10.2023 Faktúra
1230007271 stavebný dozor 08/2023 "Rekonštrukcia mests.ciest I.-III.triedy" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 312,25 € 19.09.2023 13.10.2023 Faktúra
1230007272 osadene zábradlia na chodníku na Račianskej ul. a výroba prototypov zábradlia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 1 787,57 € 19.09.2023 13.10.2023 Faktúra
1230007273 náter zábradlia - Most Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 27 220,90 € 19.09.2023 13.10.2023 Faktúra
1230007274 odstránenie nebezpečného betónového zábradlia-terasa na Šustekovej ul.15 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 6 192,68 € 19.09.2023 13.10.2023 Faktúra
1230007275 čistiace práce v podchodoch 08/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 28 381,21 € 19.09.2023 13.10.2023 Faktúra
1230007276 prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 08/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 49 024,26 € 19.09.2023 13.10.2023 Faktúra
1230007277 revízia výťahu na Hl.stanici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 408,00 € 19.09.2023 13.10.2023 Faktúra
1230007278 pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 12.7.-31.8.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 3 319,20 € 19.09.2023 13.10.2023 Faktúra
1230007233 projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor 08/2023 "Harmincova-rozšírenia na 4-pruh" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 6 512,42 € 19.09.2023 13.10.2023 Faktúra
1230007261 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO, a.s. 35719184 225,00 € 19.09.2023 17.10.2023 Faktúra
1230007262 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 08/2023 "TEŠ+ÚR-O4 4.okruh Petržalka" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 7 585,67 € 19.09.2023 17.10.2023 Faktúra
1230007263 projektový manažment 08/2023 "Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklomosta Dúbravka-Lamač" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 740,18 € 19.09.2023 17.10.2023 Faktúra
1230007264 projektový manažment,inž.činnosť,projekt.činnosť,bonus.platba,subdodávky 08/2023 "R12 Ostružinový chodník" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 7 606,74 € 19.09.2023 17.10.2023 Faktúra
1230007265 projektový manažment,bonus.platba 08/2023 "TEŠ pre križ. Bosákova-Jantárová-Farského" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 703,50 € 19.09.2023 17.10.2023 Faktúra
1230007266 projektový manažment,inž.činnosť,bonus.platba 08/2023 "R12 Lamačská rad. Hodonínska" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 6 725,00 € 19.09.2023 17.10.2023 Faktúra
1230007269 projektový manažment,inž.činnosť 08/2023 "R17 Prievozská radiála" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 726,06 € 19.09.2023 17.10.2023 Faktúra
1230007270 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 08/2023 "Cyklotrasa R52" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 216,86 € 19.09.2023 17.10.2023 Faktúra
1230007267 projektový manažment,inž.činnosť 08/2023 "R16 Hradská ul. realizácia" zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 4 388,83 € 19.09.2023 17.10.2023 Faktúra
1230007268 projektový manažment,inž.činnosť,projekt.činnosť 08/2023 "Vajanského" zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 9 570,00 € 19.09.2023 17.10.2023 Faktúra
1230007206 ochranné výstrojné súčiastky (nosiče plátov) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TwoF, s.r.o. 51134187 5 280,00 € 19.09.2023 20.10.2023 Faktúra
1230007230 dodatočná platba za nárast cien z dôvodu existencie mimoriadnych udalostí "Nosný systém MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 639 198,19 € 19.09.2023 03.01.2024 Faktúra
1230007231 stavebné práce 08/2023 "Nosný systém MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 870 370,07 € 19.09.2023 03.01.2024 Faktúra
1230007133 teplo,voda 08/2023, Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 653,82 € 18.09.2023 25.09.2023 Faktúra
1230007134 teplo,voda 08/2023, Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 997,40 € 18.09.2023 25.09.2023 Faktúra
1230007135 teplo,voda 08/2023, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 858,34 € 18.09.2023 25.09.2023 Faktúra
1230007136 teplo,voda 08/2023, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 403,12 € 18.09.2023 25.09.2023 Faktúra