Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230003121 servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 13.-16.týždeň 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 189,60 € 02.05.2023 27.06.2023 Faktúra
1230003004 EPI právny systém medium Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 S-EPI, s. r. o. 36014991 4 969,03 € 28.04.2023 09.05.2023 Faktúra
1230003062 letenky Stuttgart Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 327,00 € 27.04.2023 05.05.2023 Faktúra
1230003063 ubytovanie Stuttgart Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 750,00 € 27.04.2023 05.05.2023 Faktúra
1230003060 výroba-tlač CLB plagátu MP BA mestské dni Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. 35695412 384,00 € 27.04.2023 05.05.2023 Faktúra
1230003061 preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 225,00 € 27.04.2023 11.05.2023 Faktúra
1230003059 výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 340,00 € 27.04.2023 25.05.2023 Faktúra
1230003065 papier kopírovací biely A4/80g/500ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 584,00 € 27.04.2023 26.05.2023 Faktúra
1230003018 Čistenie a odvoz 1ks sanitárneho kontajnera (B) dňa 3.4.2023 z Krízového zariadenia Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 321,60 € 26.04.2023 03.05.2023 Faktúra
1230003019 Čistenie a odvoz 7ks obytných kontajnerov dňa 3.4.2023 z Krízového zariadenia Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 1 716,00 € 26.04.2023 03.05.2023 Faktúra
1230003020 Čistenie a odvoz 2ks obytných kontajnerov dňa 3.4.2023 z Krízového zariadenia Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 432,00 € 26.04.2023 03.05.2023 Faktúra
1230003017 Čistenie a odvoz 1ks sanitárneho kontajnera (C) s fekálnym tankom dňa 3.4.2023 z Krízového zariadenia Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 451,68 € 26.04.2023 03.05.2023 Faktúra
1230003038 zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 23.3.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 260,00 € 26.04.2023 05.05.2023 Faktúra
1230003033 dodávka tepla vyúčtovanie 01-12/2022, Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -22,63 € 26.04.2023 09.05.2023 Faktúra
1230003041 Polepy front officu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 423,20 € 26.04.2023 09.05.2023 Faktúra
1230003035 dodávka tepla vyúčtovanie 01-12/2022, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -9,49 € 26.04.2023 09.05.2023 Faktúra
1230003042 podnájom NP, služby,energie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 2 421,45 € 26.04.2023 09.05.2023 Faktúra
1230003040 CTL cesta z mesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 26.04.2023 09.05.2023 Faktúra
1230003039 stojany OD Centrum Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 72,00 € 26.04.2023 09.05.2023 Faktúra
1230003034 dodávka tepla vyúčtovanie 01-12/2022, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -9,24 € 26.04.2023 09.05.2023 Faktúra
1230003016 PHM za 1/2 - 04/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.04.2023 - 15.04.2023) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 554,51 € 26.04.2023 18.05.2023 Faktúra
1230003032 provízia za predaj parkovného 01/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 2 571,12 € 26.04.2023 22.05.2023 Faktúra
1230003057 vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.3.-16.4.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 142,45 € 26.04.2023 22.05.2023 Faktúra
1230003030 osadenie sietí proti nalietavaniu holubov - Most SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 3 680,40 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
1230003028 osadenie dočasných zábran na opornom múre na Podkolibskej ul.,vypratanie skladu v Čiernom lese Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 4 771,79 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
1230003029 oprava podkladu a nášlapnej vrstvy na podestách-lávka pre peších Botanická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 4 068,90 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
1230003021 výmena sporáku a maľovanie, Kopčianska 88/byt 33 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 855,83 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
1230003025 oprava nefunkčnej zásuvky, Rezedová 3/byt 47 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 204,10 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
1230003026 oprava kachličiek,výmena umývadla,nastavenie dverí, Česká 4/byt 202 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 555,28 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
1230003031 vybúranie dverí a osadenie dverí do objektu v podchode pre peších na ul.Janka Alexyho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 2 161,52 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra