Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230002716 elektrina vyúčt. 03/2023, Košická 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 363,40 € 17.04.2023 12.06.2023 Faktúra
1230002708 elektrina vyúčt. 03/2023, Gagarinova 9082 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 260,20 € 17.04.2023 12.06.2023 Faktúra
1230002709 elektrina vyúčt. 03/2023, Gagarinova 9082 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 309,46 € 17.04.2023 12.06.2023 Faktúra
1230002701 elektrina vyúčt. 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 806 536,21 € 17.04.2023 12.06.2023 Faktúra
1230002707 elektrina vyúčt. 03/2023, Saratovská 28 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 557,66 € 17.04.2023 12.06.2023 Faktúra
1230002711 elektrina vyúčt. 03/2023, Lamačská cesta 9238 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 2 648,44 € 17.04.2023 12.06.2023 Faktúra
1230002713 elektrina vyúčt. 03/2023, Františkánske nám.7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 155,94 € 17.04.2023 12.06.2023 Faktúra
1230002754 elektrina vyúčt. 03/2023, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 431,56 € 17.04.2023 12.06.2023 Faktúra
1230002755 elektrina vyúčt. 03/2023, Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 2 283,35 € 17.04.2023 12.06.2023 Faktúra
1230002758 elektrina vyúčt. 03/2023, Primaciálne nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 4 822,67 € 17.04.2023 21.06.2023 Faktúra
1230002756 elektrina vyúčt. 03/2023, Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 4 420,78 € 17.04.2023 19.02.2024 Faktúra
1230002757 elektrina vyúčt. 03/2023, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 9 142,88 € 17.04.2023 19.02.2024 Faktúra
1230002651 vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.1.-9.2.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 72,35 € 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
1230002652 vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.3.2022-9.3.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -220,75 € 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
1230002649 prevádzkové náklady 02/2023 - Pozastavujem Platobný príkaz z dôvodu ručnej úhrady priamo v Multicash 21.04.23 - MO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. 35834579 4 200,00 € 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
1230002629 výkaz parkovného 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 3 953,20 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
1230002628 predaj parkovného 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Volis Academy, s.r.o. 36841561 0,85 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
1230002630 parkovné 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 30,77 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
1230002648 preskúšanie hlas.zar.a tech.dozor pri MsR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 225,00 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
1230002653 zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej ul., 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 00584410 5 279,61 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
1230002650 prevádzkové náklady 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. 35834579 4 200,00 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
1230002654 servis zelenej.int.steny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIKO - S, spol. s r.o. 31379702 385,10 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
1230002644 vertikálne žalúzie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATAT s. r. o. 45271984 220,97 € 14.04.2023 27.04.2023 Faktúra
1230002645 úprava exist.chodníkov pre chodcov na Vysokej a Mickiewiczovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 littlefinger, s.r.o. 44768575 715,44 € 14.04.2023 02.05.2023 Faktúra
1230002668 el.energia I.Q.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 373,06 € 14.04.2023 02.05.2023 Faktúra
1230002627 poplatok za využitie systému MPLA 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Czechia s.r.o. 14106477 649,67 € 14.04.2023 03.05.2023 Faktúra
1230002662 vodné,stočné,zrážky 03/2023, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 712,80 € 14.04.2023 04.05.2023 Faktúra
1230002626 PHM za 2/2 - 03/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.03.2023 - 31.03.2023) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 835,28 € 14.04.2023 04.05.2023 Faktúra
1230002669 poskytovanie predpovedí parametrov počasia 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 2 034,00 € 14.04.2023 05.05.2023 Faktúra
1230002634 prekládky 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 678,60 € 14.04.2023 05.05.2023 Faktúra