Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220009260 tlač in.ba 11-12/2022, 01/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská Grafia a.s. 31321470 34 725,60 € 09.11.2022 14.12.2022 Faktúra
1220009253 "revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná", práce 09-10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DRYADA garden, s.r.o. 46475869 68 955,04 € 09.11.2022 15.12.2022 Faktúra
1220009256 prenájom vozidla Piaggio Porter Max. BT817AC, 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Corleonet, s.r.o. 45447004 775,00 € 09.11.2022 19.12.2022 Faktúra
1220009252 statické posúdenie stavu terasy ZUŠ a CVČ Gessayova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Duplaning, s. r. o. 52790851 432,00 € 09.11.2022 19.12.2022 Faktúra
1220009276 prenájom rádiostaníc 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 24,00 € 09.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009266 právne služby (Električka Petržalka) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aldertree legal s.r.o. 35908891 8 359,20 € 09.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009285 utierky, toaletný papier Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 1 096,44 € 09.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009267 právne služby 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vojčík & Partners BA, s.r.o. 53204786 255,00 € 09.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009247 výťah O. Štefanka, 10-12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 370,71 € 08.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009249 servis a údržba výťahov - Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 91,66 € 08.11.2022 15.11.2022 Faktúra
1220009243 výťah Budyšínska 1, 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 104,34 € 08.11.2022 15.11.2022 Faktúra
1220009244 výťah Tománkova 5,7 , 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 08.11.2022 15.11.2022 Faktúra
1220009245 výťah Česká 4 , 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 102,70 € 08.11.2022 15.11.2022 Faktúra
1220009246 výťah Hany Meličkovej 11A,B,C , 10-12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 647,28 € 08.11.2022 15.11.2022 Faktúra
1220009228 dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 40,32 € 08.11.2022 21.11.2022 Faktúra
1220009234 poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 197,04 € 08.11.2022 21.11.2022 Faktúra
1220009250 deratizácia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 47,46 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
1220009240 kovové štítky na optické káble s príslušenstvom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GESAN s. r. o. 44753152 544,56 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
1220009229 realizácia VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 12 124,39 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009230 realizácia VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 3 903,57 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009248 oprava výťahu Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 123,00 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009222 prevádzkovanie MPS 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 240,79 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009231 prevádzka VO 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 147 564,64 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009232 el.energia Istrochem 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 163,71 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009209 zrážky 10/2022, Sedlárska 2-4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 33,55 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009241 ASW UPGRADE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CORA GEO, s.r.o. 31612989 4 197,00 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009208 zrážky 10/2022, Andrusovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 21,56 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009210 zrážky 10/2022, Pastierska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 509,23 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009211 zrážky 10/2022, Bazovského 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,33 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009212 zrážky 10/2022, Štetinova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,76 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra