| 1220009260 |
tlač in.ba 11-12/2022, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
34 725,60 € |
09.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009253 |
"revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná", práce 09-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
68 955,04 € |
09.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009256 |
prenájom vozidla Piaggio Porter Max. BT817AC, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Corleonet, s.r.o. |
45447004 |
|
775,00 € |
09.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009252 |
statické posúdenie stavu terasy ZUŠ a CVČ Gessayova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Duplaning, s. r. o. |
52790851 |
|
432,00 € |
09.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009276 |
prenájom rádiostaníc 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
09.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009266 |
právne služby (Električka Petržalka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aldertree legal s.r.o. |
35908891 |
|
8 359,20 € |
09.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009285 |
utierky, toaletný papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 096,44 € |
09.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009267 |
právne služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
255,00 € |
09.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009247 |
výťah O. Štefanka, 10-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
370,71 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009249 |
servis a údržba výťahov - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009243 |
výťah Budyšínska 1, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009244 |
výťah Tománkova 5,7 , 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009245 |
výťah Česká 4 , 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009246 |
výťah Hany Meličkovej 11A,B,C , 10-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009228 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
40,32 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009234 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
197,04 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009250 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
47,46 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009240 |
kovové štítky na optické káble s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GESAN s. r. o. |
44753152 |
|
544,56 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009229 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 124,39 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009230 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 903,57 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009248 |
oprava výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
123,00 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009222 |
prevádzkovanie MPS 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009231 |
prevádzka VO 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009232 |
el.energia Istrochem 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 163,71 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009209 |
zrážky 10/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009241 |
ASW UPGRADE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
4 197,00 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009208 |
zrážky 10/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,56 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009210 |
zrážky 10/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
509,23 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009211 |
zrážky 10/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,33 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009212 |
zrážky 10/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |