Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220006675 BL-670TY oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 165,97 € 12.08.2022 18.08.2022 Faktúra
1220006676 BL-658RI oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 165,97 € 12.08.2022 18.08.2022 Faktúra
1220006677 BL-181NF oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 165,97 € 12.08.2022 18.08.2022 Faktúra
1220006662 hardvérové vybavenie pre potreby MKS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 2 724,00 € 12.08.2022 19.08.2022 Faktúra
1220006668 servis kamerového systému - optické rozvody MsP Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 846,00 € 12.08.2022 19.08.2022 Faktúra
1220006669 hardvérové vybavenie pre potreby MKS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 2 724,00 € 12.08.2022 19.08.2022 Faktúra
1220006670 zabezpečenie monitoringu Kochovej záhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 4 238,40 € 12.08.2022 19.08.2022 Faktúra
1220006678 servis kamerového systému K204 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 1 433,33 € 12.08.2022 19.08.2022 Faktúra
1220006635 kamerový systém pre objekt do komunálneho podniku do haly na Bazovej 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pavol Šembera - GRYF - tech 33731489 5 981,39 € 12.08.2022 19.08.2022 Faktúra
1220006652 revízie VTZ, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REVSTAV s.r.o. 35684003 534,00 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006621 plyn vyúčt. 07/2022, Primaciálne nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 525,06 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006622 plyn vyúčt. 07/2022, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 091,70 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006639 plyn vyúčt. 07/2022, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 566,48 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006638 dezinsekcia - ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 323,62 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006627 office internet 150, 3.8.-2.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 22,90 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006653 celodenná strava 07/2022 Karanténne zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY GASTRO s. r. o. 46323279 4 284,72 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006624 stravné 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 400,00 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006623 zabezpečenie zdravotníckej pomoci v Asistenčnom centre 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 12 598,00 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006636 funkčné tričko, kampaň Cvičko 40ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Noa dizajn s.r.o. 52208494 1 000,00 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006640 teplo,voda 07/2022, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 704,54 € 12.08.2022 16.11.2022 Faktúra
1220006641 teplo,voda 07/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 125,90 € 12.08.2022 16.11.2022 Faktúra
1220006642 teplo,voda 07/2022, Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 923,32 € 12.08.2022 16.11.2022 Faktúra
1220006643 teplo,voda 07/2022, Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 509,41 € 12.08.2022 16.11.2022 Faktúra
1220006647 plyn vyúčt. 07/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 762,19 € 12.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006663 prekládky 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 552,42 € 12.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006644 upratovacie práce 08/2022, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 372,00 € 12.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006645 správa tepelných zariadení 08/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 504,00 € 12.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006646 správa tepelných zariadení 08/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 558,00 € 12.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006655 oprava kanal.prepadu na Kamennom nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 4 399,86 € 12.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006656 drobné opravy v Starom meste pd Lanfranconi,na Palisádach,Žilinskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 1 386,60 € 12.08.2022 07.12.2022 Faktúra