1230002402 |
WiFi "VisitBratislava", 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002398 |
Licencie Microsoft - 12mesiacov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
503 954,64 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002472 |
parkovanie poslancov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 136,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002458 |
zrážky 03/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,06 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002459 |
zrážky 03/2023, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,87 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002465 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 1.3.-29.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
446,90 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002392 |
seminár PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002482 |
drobné stavebné a montážne práce na inž.objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 363,54 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002481 |
drobné opravy dopr.zábradlí- Cesta mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 827,67 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002480 |
náter zábradlia - Gagarinova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 715,14 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002486 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
454,68 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002488 |
čistenie komunikácií 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
699 503,65 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002478 |
výmena dažď.vpustí na ul.Staré Grunty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 080,84 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002484 |
vypnutie a zaistenie pracoviska Západoslovenskej distribučnej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
281,45 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002487 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 324,52 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002485 |
orezy stromov - Budatínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
596,88 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002476 |
oprava ul.vpustu na Antolskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
768,80 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002477 |
oprava ul.vpustu na Smolenickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
782,97 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002454 |
PHM 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 706,15 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002453 |
PHM 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 625,06 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002455 |
PHM 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 317,38 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002397 |
prenájom hnuteľných vecí 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002433 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky, "Terchovská" 03/2023
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 307,43 € |
11.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002434 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky, "Muchovo nám." 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
15 183,37 € |
11.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002471 |
prenájom parku 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
11.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002483 |
prevádzka CSS 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 429,94 € |
11.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002405 |
nákup komunálnej techniky 13ks podvozkov a 55ks nadstavieb
Splatnosť:
09/2023: 189 300,- €
12/2023: 189 300,- €
- jedná sa len o časť € z danej objednávky/ nedodali všetko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
378 600,00 € |
11.04.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002337 |
cateringové služby - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 445,07 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002338 |
cateringové služby - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 021,02 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002339 |
cateringové služby - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
710,82 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |