Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230008292 zriadenie vecného bremena podľa zmluvy PKZO-B40087/22.00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 17 753,08 € 17.10.2023 13.11.2023 Faktúra
1230008295 smútočný veniec so stuhou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 50,00 € 17.10.2023 13.11.2023 Faktúra
1230008297 sprievodcovské služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 42259088 60,00 € 17.10.2023 13.11.2023 Faktúra
1230008256 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky,stavebný dozor 09/2023 "Muchovo námestie" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 32 853,84 € 17.10.2023 15.11.2023 Faktúra
1230008235 projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "R17 Prievozská radiála" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 726,06 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008276 údržba zelene obj. OTS2303544 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 880,59 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008277 údržba zelene obj. OTS2303914 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 932,02 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008282 údržba zelene obj. OTS2302750 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 119,20 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008244 realizácia priechodu pre chodcov na ul. Hubeného Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 12 225,89 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008246 projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Lávka č.1" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008247 projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Lávka č.2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008248 projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Lávka č.3" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008249 projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Lávka č.4" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008250 projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Jantárová cesta" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 499,40 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008251 projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 443,30 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008252 projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Čunovo 2.etapa" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 568,89 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008253 projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Čunovo 1.etapa" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 569,39 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008254 projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "NS MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 229,54 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008262 oprava poškodeného betonového pola na zast. MHD Kopčianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 7 181,32 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008263 bezbarierová úprava peších trás na ul.Einsteinova/Bosákova a Panonska cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 43 231,76 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008264 oprava poškodenej vozovky na Rázusovom a Vajanského nábr. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 26 057,66 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008274 vypracovanie realizačného projektu bezbariérového vstupu do Tourist Information Centre na Klobúčnickej 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atelier Spiga s. r. o. 50713086 1 600,00 € 17.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008275 údržba zelene obj. OTS2304033 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 044,80 € 17.10.2023 27.11.2023 Faktúra
1230008236 projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "R12 Lamačská rad. Hodonínska" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 229,40 € 17.10.2023 28.11.2023 Faktúra
1230008237 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 09/2023 "R16 Hradská ul.realizácia" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 101,63 € 17.10.2023 28.11.2023 Faktúra
1230008238 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 09/2023 "TEŠ + ÚR - O4 4.okruh Petržalka" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 7 496,66 € 17.10.2023 28.11.2023 Faktúra
1230008239 projektový manažment,inž.činnosť 09/2023 "Vajanského" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 4 290,00 € 17.10.2023 28.11.2023 Faktúra
1230008291 manipulačný poplatok podľa zmluvy PKZO-B40087/22.00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 10,00 € 17.10.2023 05.12.2023 Faktúra
1230008285 servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 37.-40.týždeň 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 189,60 € 17.10.2023 12.12.2023 Faktúra
1230008288 právna pomoc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vojčík & Partners BA, s.r.o. 53204786 270,00 € 17.10.2023 12.12.2023 Faktúra