1230001681 |
oprava bytu, O.Štefanka 5/byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
355,85 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001682 |
oprava bytu, Kopčianska 88/byt 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 385,62 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001683 |
oprava bytu, Rezedova 3/byt 33,129,251 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 453,78 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001684 |
oprava bytu, Česká 4/byt 408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
356,17 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001731 |
repasácia okien DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aluwood s. r. o. |
54599491 |
|
5 940,00 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001694 |
plyn vyúčt. 02/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 159,01 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001717 |
servis BT514CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 368,92 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001693 |
plyn vyúčt. 02/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 758,32 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001689 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Hradská 140 B,byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,82 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001780 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
79,78 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001782 |
elektrina 02/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
130,24 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001701 |
elektrina vyúčt. 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 996,73 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001779 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Hlavné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
203,40 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001781 |
elektrina 02/2023, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
22 501,40 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001742 |
elektrina 02/2023, Gorkého 17 adm.budova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
848,05 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001697 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
969,26 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001695 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 953,01 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001703 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
746,76 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001745 |
právne služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
229,50 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001712 |
elektrina 02/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8 127,36 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001696 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 745,30 € |
13.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001691 |
elektrina 02/2023, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 554,58 € |
13.03.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001708 |
elektrina 02/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
10 529,99 € |
13.03.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001705 |
elektrina 02/2023, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
30 010,43 € |
13.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001707 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 992,00 € |
13.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001706 |
elektrina vyúčt. 02/2023, Panenská 11 ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
900,49 € |
13.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001638 |
výkaz parkovného 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
3 064,18 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001627 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
948,00 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001623 |
konferencia ICORN, Marián Tesák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ICORN - International Cities of Refuge Network |
nezadané |
|
550,00 € |
10.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230001667 |
správa domov - byty, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |