Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220004807 dobropis k fa č.485094940 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 -210,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004808 dobropis k fa č.485094934 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 -105,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004764 poštové služby 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 447 943,71 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004804 prenájom 2 ks 3m kancelárskeho kontajnera, 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 216,00 € 13.06.2022 14.07.2022 Faktúra
1220004805 prenájom mobilného oplotenia 367,5 bm, za 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 220,50 € 13.06.2022 14.07.2022 Faktúra
1220004775 elektrina vyúčt. 05/2022, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 212,52 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004777 elektrina vyúčt. 05/2022, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 128,84 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004796 elektrina vyúčt. 05/2022, Saratovská 28 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 226,43 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004798 elektrina vyúčt. 05/2022, Košická 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 380,93 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004813 elektrina vyúčt. 05/2022, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 289,13 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004818 elektrina vyúčt. 05/2022, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 223,19 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004822 elektrina vyúčt. 05/2022, Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 112,32 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004825 elektrina vyúčt. 05/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 425,03 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004827 elektrina vyúčt. 05/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 263,83 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004828 elektrina vyúčt. 05/2022, Röntgenova 24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 954,86 € 13.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220004743 znalecký posudok č. 44/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 220,00 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004744 znalecký posudok č. 88/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Kapusta 911517 200,00 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004699 zneškodnenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 584,76 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004697 zhodnotenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 225,18 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004707 čistenie od grafitov - most SNP,Starý most,Apollo II.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 14 438,40 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004702 oprava lávky L343 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 5 794,05 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004703 oprava lávky L323.1 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 4 786,01 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004706 náter zábran -stlpikov a reťazí na Hodžovom nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 5 555,71 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004709 oprava prepadov chodníkov a dilatácie s úpravou mosta Bajkalská ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 55 216,35 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004710 výmena 66ks košov v Sade Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 7 888,58 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004711 zabezpečenie drobných opráv chodníkov,vozovky,obrubníkov,dlažby ... Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 1 596,55 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004712 oprava prepadu na Príjazdnej ul.,výmena dažď.vpustu na ul.Čierny chodník Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 4 740,75 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004713 výmena lavičiek v Sade Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 18 458,48 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004718 údržba zelene obj.č. OTS2201878 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 855,26 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004719 údržba zelene obj.č. OTS2201875 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 25 079,27 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra