Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220008258 prehliadky a servis zdvíhacích zariadení 09/2022 DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 240,00 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008267 prenájom mobilného oplotenia 10/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 220,50 € 10.10.2022 27.12.2022 Faktúra
1220008268 prenájom 2 ks 3m kancelárskych kontajnerov 10/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 216,00 € 10.10.2022 30.12.2022 Faktúra
1220008215 rozmiestňovanie a pokladanie DDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 233,75 € 07.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008216 orez drevín - Devínska cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 142,56 € 07.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008217 odstránenie naplavenín z chodníka na Hodonínskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 619,55 € 07.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008245 plyn vyúčt. 01.01.-13.09.2022, Bazová 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 97,56 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008242 vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.8.-29.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 430,26 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008243 zrážky 09/2022 Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71,89 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008244 zrážky 09/2022 Primaciálne nám.1 PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 128,21 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008223 vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.8.-26.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 909,45 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008224 vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.8.-26.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 137,28 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008225 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 300,16 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008231 zrážky 09/2022, Štetinova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,76 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008232 zrážky 09/2022, Andrusovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 20,36 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008233 zrážky 09/2022, Sedlárska 2-4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 33,55 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008234 zrážky 09/2022, Pastierska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 493,66 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008235 zrážky 09/2022, Bazovského 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 43,14 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008236 vodné 27.08.-26.09.2022, Gorkého Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,44 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008237 vodné,stočné 01.09.-12.09.2022, Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 90,44 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008227 prenájom hnuteľných vecí 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CANEX, spol. s r.o. 31378854 375,60 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008219 čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, rez kríkov 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 2 015,32 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008248 poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 267,82 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008210 poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 384,50 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008247 bavlnená nákupná taška, vlajka na stojane, kovový odznak liaty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REPRE, s.r.o. 35810122 972,00 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008240 kľúče Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MaG MARKET s r.o. 31321453 12,48 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008230 prenájom rackov 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 5 886,52 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008226 obnova licencií - zálohovanie VEEAM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 4 800,00 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008220 servis a údržba výťahov - Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 91,66 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008222 upratovacie práce 09/2022, Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra