1230004552 |
ubytovanie Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
647,00 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004517 |
dodávka tepla 05/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
7 679,90 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004518 |
dodávka tepla 05/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
645,52 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004512 |
dodávka tepla 05/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 001,80 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004520 |
Mapovanie a zlepšovanie procesov - Stavebné konanie a naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
2 209,50 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004521 |
Nastavenie procesov pre zdieľané služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
2 940,00 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004551 |
poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Algger s. r. o. |
51002876 |
|
1 200,00 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004554 |
preskúšanie hlas.zar. a tech. dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004514 |
dodávka tepla 05/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 685,80 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004530 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 10.-12. týždeň 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
15.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004506 |
nájom pozemkov "Polyfunkčný komplex Muchovo nám." 04-06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 151,67 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004523 |
provoz vismo online visutezahrady.bratislava.sk: 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
87,12 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004508 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
70,48 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004524 |
provoz vismo online,predl.domeny inba.sk do 15.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
106,48 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004525 |
provoz vismo na domene karta.bratislava.sk: 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
437,34 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004507 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
109,22 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004526 |
dodávka tepla 05/2023 O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 883,38 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004531 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 806,88 € |
15.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004532 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
15.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004529 |
vodné,stočné Nekrasovova, 8.5.-7.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,69 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004533 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 663,54 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004534 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Petržalská os - chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 443,30 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004537 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Lávka č. 3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004535 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 921,30 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004538 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Lávka č. 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004536 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "Lávka č. 4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 454,00 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004539 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "Lávka č. 1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 454,00 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004528 |
deratizácia NP-OEaTSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 512,66 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004516 |
drevené zábrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
2 196,00 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004505 |
dezinsekcia - Kopčianska 88,byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |