Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220008447 vodné,stočné Sedlárska 4, 10.9.-9.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,04 € 14.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220008504 vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.9.-3.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 044,62 € 14.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220008459 drobné stavebné opravy a servis Židovská 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 2 310,29 € 14.10.2022 15.11.2022 Faktúra
1220008525 skrinky, držiaky papiera pre KC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 1 357,20 € 14.10.2022 16.11.2022 Faktúra
1220008508 Revízie elektrického okruhu, zistenie stavu zariadenia ochrany pred bleskom, hydrantu a hasiacich prístrojov, výmena a montáž protipožiarnych dverí, montáž samozatváračov dverí v objekte Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 1 976,52 € 14.10.2022 25.11.2022 Faktúra
1220008509 inštalácia prípojky pre práčku, olejový náter na stenách, zábradlie a rampa pre imobilných, dvojdrez - objekt Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 1 618,69 € 14.10.2022 25.11.2022 Faktúra
1220008510 prevedenie opráv po revízii elektroinštalácií, bleskozvodu, hydrantu a zatesnenie prestupov káblov a rozvodov požiarnymi konštrukciami - objekt Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 2 637,33 € 14.10.2022 25.11.2022 Faktúra
1220008450 plyn vyúčt. 09/2022, Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 567,75 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008500 plyn vyúčt. 09/2022, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 104,68 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008463 vodné,stočné Prievozská Podchod 27.9.2021-26.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,53 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008444 vodné,stočné 13.09.-12.10.2022, Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 90,44 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008446 vodné,stočné Ventúrska 22, 10.9.-9.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 65,18 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008449 vodné,stočné,zrážky 27.2.-3.10.2022, Uránová 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 705,01 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008501 vodné,stočné Biela 6, 10.9.-9.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 19,32 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008502 vodné,stočné Bajzova 10, 28.09.2021-27.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 27,13 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008503 vodné,stočné Vajanského nábr. 11, 30.8.-29.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 70,90 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008468 odmena za výkon stavbno-technického dozoru počas realizácie opráv a rekonštrukcií ciest I.II. a II.triedy a miestnych komunikácií 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 927,60 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008490 prehliadka múzea pre zamestnancov MAG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 48,00 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008522 PERUZZO 1200/PE 01,drtička konárov - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 2 581,31 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008524 dodávka tepla 09/2022, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 707,72 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008496 dodávka tepla 09/2022, O.Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 923,65 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008486 dodávka tepla 09/2022, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 608,36 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008474 ubytovanie 29.-30.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hotel Arcadia, s.r.o. 35948906 205,90 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008487 miešatko na kávu, lyžica, pohár Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 254,00 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008526 knihy pre KC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martinus, s.r.o. 45503249 308,13 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008523 mes.kontrola EPS a HSP, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 120,89 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008481 prenájom parku 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 360,00 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008482 parkovanie rezidentov 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 66,60 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008483 parkovanie poslancov 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 633,00 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008484 parkovanie starostov 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 41,00 € 14.10.2022 07.12.2022 Faktúra