1220008318 |
posypová soľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
373 132,80 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008352 |
konzultačné poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
My Assistant, s. r. o. |
44853203 |
|
166,67 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008356 |
znalecký posudok č. 143/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
180,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008357 |
znalecký posudok č. 142/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
350,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008354 |
bezpečnostné a strážne služby 09/2022, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 944,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008355 |
bezpečnostné a strážne služby 09/2022, ŠKP Junácka 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
36,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008378 |
bezkontaktné elektronické karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 047,90 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008346 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 09/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -119,7 ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
954,84 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008344 |
jazykové kurzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUS Academia spol. s r. o. |
45390380 |
|
5 026,02 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008358 |
projektová dokumentácia - Výmena rozvodov, svietidiel a vypínačov v spoločných priestoroch mestskej ubytovne Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELECTRA s.r.o. |
50918559 |
|
4 200,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008339 |
celoročná údržba mestského sadu v Petržalke II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
350,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008348 |
predaj parkovného 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
10,55 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008349 |
parkovanie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
24,50 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008351 |
montáž kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIGH, spol. s r. o. |
31324339 |
|
1 627,20 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008259 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
66,34 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008661 |
Faktúra na posudzovanie žiadostí o zaradenie do projektu Dostupného bývania so soc. službou na základe menovacieho dekrétu Mgr. Máriou Machajdíkovou na základe objednávky č. OTS2204460. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
150,00 € |
10.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008272 |
odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Púchovská 10-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 526,21 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008293 |
PHM 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 202,68 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008294 |
PHM 09/2022 RefakturovaťKP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
16 391,10 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008297 |
prenájom vozidla Fiat Ducato 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
600,00 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008298 |
oprava a údržba vozidla BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
117,00 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008299 |
oprava a údržba vozidla BL323ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 122,50 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008300 |
oprava a údržba vozidla BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
54,82 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008301 |
oprava a údržba vozidla BT955FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
243,47 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008302 |
oprava a údržba vozidla BL990NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
246,26 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008303 |
oprava a údržba vozidla BL293NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 084,10 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008304 |
oprava a údržba vozidla BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
76,90 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008305 |
oprava a údržba vozidla BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
608,26 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008306 |
oprava a údržba vozidla BA121SU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
610,60 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008307 |
oprava a údržba vozidla BL289NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
153,58 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |