Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220008318 posypová soľ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 373 132,80 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008352 konzultačné poradenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 My Assistant, s. r. o. 44853203 166,67 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008356 znalecký posudok č. 143/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Kapusta 911517 180,00 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008357 znalecký posudok č. 142/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Kapusta 911517 350,00 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008354 bezpečnostné a strážne služby 09/2022, Bajzova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 1 944,00 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008355 bezpečnostné a strážne služby 09/2022, ŠKP Junácka 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 36,00 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008378 bezkontaktné elektronické karty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 1 047,90 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008346 Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 09/2022 pre MsP MS 365 Business Premium - 2 ks, MS 365 Business Standard -119,7 ks MS 365 Business Basic - 15ks MS 365 Visio Plan 2 - 1ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 954,84 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008344 jazykové kurzy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUS Academia spol. s r. o. 45390380 5 026,02 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008358 projektová dokumentácia - Výmena rozvodov, svietidiel a vypínačov v spoločných priestoroch mestskej ubytovne Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SELECTRA s.r.o. 50918559 4 200,00 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008339 celoročná údržba mestského sadu v Petržalke II Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ovocný strom s.r.o. 52020576 350,00 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008348 predaj parkovného 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Volis Academy, s.r.o. 36841561 10,55 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008349 parkovanie 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 24,50 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008351 montáž kamerového systému Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIGH, spol. s r. o. 31324339 1 627,20 € 11.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008259 odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 66,34 € 10.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008661 Faktúra na posudzovanie žiadostí o zaradenie do projektu Dostupného bývania so soc. službou na základe menovacieho dekrétu Mgr. Máriou Machajdíkovou na základe objednávky č. OTS2204460. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 150,00 € 10.10.2022 16.11.2022 Faktúra
1220008272 odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Púchovská 10-12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 526,21 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008293 PHM 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 202,68 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008294 PHM 09/2022 RefakturovaťKP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 16 391,10 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008297 prenájom vozidla Fiat Ducato 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 600,00 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008298 oprava a údržba vozidla BT683CM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 117,00 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008299 oprava a údržba vozidla BL323ZH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 1 122,50 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008300 oprava a údržba vozidla BT683CM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 54,82 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008301 oprava a údržba vozidla BT955FG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 243,47 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008302 oprava a údržba vozidla BL990NM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 246,26 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008303 oprava a údržba vozidla BL293NA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 1 084,10 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008304 oprava a údržba vozidla BT042AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 76,90 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008305 oprava a údržba vozidla BT980FG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 608,26 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008306 oprava a údržba vozidla BA121SU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 610,60 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008307 oprava a údržba vozidla BL289NA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 153,58 € 10.10.2022 07.12.2022 Faktúra