Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220006386 prenájom motorového vozidla Citroen Jumper 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PANDINUS s.r.o. 51716399 1 004,40 € 04.08.2022 18.08.2022 Faktúra
1220006385 služby MONITORA 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Monitora s. r. o. 47242396 96,00 € 04.08.2022 18.08.2022 Faktúra
1220006370 dezinsekcia - Rezedová 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 81,60 € 04.08.2022 19.08.2022 Faktúra
1220006328 údržba zelene obj. OTS2201617 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 701,74 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006329 údržba zelene obj. OTS2201619 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 483,88 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006330 údržba zelene obj. OTS2201626 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 313,22 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006331 údržba zelene obj. OTS2201624 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 313,22 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006332 údržba zelene obj. OTS2203272 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 776,00 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006388 dezinsekcia - ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 025,18 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006336 náklady na K-BRKO 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 419 876,00 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006384 tematický monitoring 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 223,20 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006374 vyhotovenie geometrického plánu č. 551/22 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 215,00 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006375 vyhotovenie geometrického plánu č. 554/22 v k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 2 095,00 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006376 vyhotovenie geometrického plánu č. 541/22 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 121,00 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006371 potraviny pre potreby programu mládež a ĽBD Mestského terénneho tímu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LUNYS s.r.o 36472549 841,68 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006372 materiál pre potreby programu mládež a ĽBD Mestského terénneho tímu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LUNYS s.r.o 36472549 47,86 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006354 deratizácia - Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 637,08 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006392 prevádzka VO 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 147 564,64 € 04.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006333 údržba zelene obj. OTS2201821 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 169,32 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006335 údržba zelene obj. OTS2202067 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 985,38 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006337 veterinárna asanácia 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sloboda zvierat o.z. 31948201 7 832,50 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006364 konzultácia k predrealizačnej PD STaRZ -riaditeľstvo,Junácka 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NOPE a.s. 35758805 2 400,00 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006344 vyhotovenie dvoch smútočných vencov na poslednú rozlúčku s hasičmi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 100,00 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006393 čistenie chodníkov, kosenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 338,67 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006351 dezinsekcia,dezinfekcia - Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 243,20 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006363 mesačný support 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lomtec.com a.s. 35795174 1 182,94 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006387 dodanie ESK a poskytovanie servis.služieb 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PosAm, spol. s r.o. 31365078 335,00 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006338 premazanie, nastavenie uzatváracieho mechanizmu protipožiarnej skrine Kovona Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Milan Taraba 32091893 45,00 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006350 sťahovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 18 523,14 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006362 geodetické práce Bajzova ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOsys s.r.o. 35849894 924,00 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra