1230009527 |
vodné, stočné Pionierska 16, 6.11.2022-5.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-38,76 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009528 |
vodné, stočné Pionierska 16, 1.8.2022-5.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-22,01 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009498 |
zhodnotenie odpadu 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
89,04 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009521 |
spísanie notárskej zápisnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
2 400,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009523 |
projektový manažment,bonus platba 10/2023 "Vnútroblokové parkovanie" Zapojiť 453 - Wolkrova suma 2 054,47 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 217,82 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009524 |
projektový manažment 10/2023 "P+R parkovacie domy" Zapojiť 453 - Wolkrova suma 1 168,27 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009537 |
online odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009539 |
stravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 740,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009548 |
odpredaj pozemkov pare. číslo 21329/100 a 200 v k. ú. Trnávka,
pozemkov pare. číslo 21229/1, 18, 19, 27, 3262/2, 3263/1 a 3
v k. ú. Staré Mesto, pozemkov pare. číslo 4666/15, 4784/1, 301 a 4778/4
v k. ú. Rača a pozemkov pare. číslo 1182/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 636 249,78 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009551 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009553 |
elektrina 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,91 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009536 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
166,80 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009554 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia Zásadný víkend V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
307,20 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009555 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia Magistrátny deň 2023 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
11 600,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009518 |
činnosť stavebného dozoru 09/2023, "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
62 577,60 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009556 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia Deti pre Bratislavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
410,80 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009557 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia Deti pre Bratislavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 653,68 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009492 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
184,84 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009564 |
stavebné práce "Výstavba polyfunkčného komlexu Muchovo nám. I.etapa" 21.9.-20.10.2023 - PK pozastavený z dôvodu nedoriešeného financ. - mesto má odviesť iba DPH a ostatné má byť uhradené zo ŠFRB a externých zdrojov.
čiastka hradená z |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
422 769,89 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009590 |
prevádzka ver.toaliet 10/2023, podchod Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009591 |
prevádzka ver.toaliet 10/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009592 |
prevádzka ver.toaliet 10/2023, podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009495 |
parkovanie poslancov 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 327,00 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009496 |
parkovanie starostov 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
97,20 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009497 |
prenájom parku 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009540 |
servis BT765HM, TK+EK,PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
169,92 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009541 |
MAN BT513HD, TK+EK,PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
169,92 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009542 |
servis MAN BT162EI, PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
540,00 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009543 |
servis MAN BT168HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
429,24 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009544 |
servis BT200EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
510,00 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |