Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230009527 vodné, stočné Pionierska 16, 6.11.2022-5.11.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -38,76 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
1230009528 vodné, stočné Pionierska 16, 1.8.2022-5.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -22,01 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
1230009498 zhodnotenie odpadu 09/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 89,04 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009521 spísanie notárskej zápisnice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JUDr. Ondrej Ďuriač, notár 50697943 2 400,00 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009523 projektový manažment,bonus platba 10/2023 "Vnútroblokové parkovanie" Zapojiť 453 - Wolkrova suma 2 054,47 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 8 217,82 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009524 projektový manažment 10/2023 "P+R parkovacie domy" Zapojiť 453 - Wolkrova suma 1 168,27 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 4 673,02 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009537 online odb.seminár Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO s.r.o. 35900831 93,00 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009539 stravné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 740,00 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009548 odpredaj pozemkov pare. číslo 21329/100 a 200 v k. ú. Trnávka, pozemkov pare. číslo 21229/1, 18, 19, 27, 3262/2, 3263/1 a 3 v k. ú. Staré Mesto, pozemkov pare. číslo 4666/15, 4784/1, 301 a 4778/4 v k. ú. Rača a pozemkov pare. číslo 1182/5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 1 636 249,78 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1230009551 služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 11/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009553 elektrina 10/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,91 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009536 seminár Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka 46380434 166,80 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009554 organizačno-technické zabezpečenie podujatia Zásadný víkend V. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 307,20 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009555 organizačno-technické zabezpečenie podujatia Magistrátny deň 2023 2.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 11 600,00 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009518 činnosť stavebného dozoru 09/2023, "Nosný systém MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 62 577,60 € 21.11.2023 29.11.2023 Faktúra
1230009556 organizačno-technické zabezpečenie podujatia Deti pre Bratislavu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 410,80 € 21.11.2023 29.11.2023 Faktúra
1230009557 organizačno-technické zabezpečenie podujatia Deti pre Bratislavu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 2 653,68 € 21.11.2023 29.11.2023 Faktúra
1230009492 pečiatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX 22666478 184,84 € 21.11.2023 30.11.2023 Faktúra
1230009564 stavebné práce "Výstavba polyfunkčného komlexu Muchovo nám. I.etapa" 21.9.-20.10.2023 - PK pozastavený z dôvodu nedoriešeného financ. - mesto má odviesť iba DPH a ostatné má byť uhradené zo ŠFRB a externých zdrojov. čiastka hradená z Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 422 769,89 € 21.11.2023 30.11.2023 Faktúra
1230009590 prevádzka ver.toaliet 10/2023, podchod Patronka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 210,72 € 21.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230009591 prevádzka ver.toaliet 10/2023, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 267,60 € 21.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230009592 prevádzka ver.toaliet 10/2023, podchod Hodžovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 7 215,12 € 21.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230009495 parkovanie poslancov 10/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 1 327,00 € 21.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230009496 parkovanie starostov 10/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 97,20 € 21.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230009497 prenájom parku 10/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 360,00 € 21.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230009540 servis BT765HM, TK+EK,PF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 169,92 € 21.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230009541 MAN BT513HD, TK+EK,PF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 169,92 € 21.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230009542 servis MAN BT162EI, PF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 540,00 € 21.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230009543 servis MAN BT168HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 429,24 € 21.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230009544 servis BT200EI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 510,00 € 21.11.2023 05.12.2023 Faktúra