Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230005681 povrchové ošetrenie olejovým náterom a odstránenie grafitov - lavičky v Sade Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 3 232,81 € 25.07.2023 23.08.2023 Faktúra
1230005673 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 28 790,99 € 25.07.2023 05.09.2023 Faktúra
1230005683 oprava spevnených povrchov a ich úprava pre sadové úpravy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 20 758,09 € 25.07.2023 05.09.2023 Faktúra
1230005695 výrub drevín v Sade Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 3 276,00 € 25.07.2023 06.09.2023 Faktúra
1230005733 servis toal.kabíny 25.-28.týždeň 2023, Sad Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 189,60 € 25.07.2023 14.09.2023 Faktúra
1230005696 akreditovaný kurz prvej pomoci pre služnu Nočná pomoc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 57,84 € 25.07.2023 02.11.2023 Faktúra
1230005661 nastavenie analyzátora dychu s následným overením Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský metrologický ústav 30810701 657,00 € 24.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005617 voda,teplo 06/2023, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 398,09 € 21.07.2023 25.07.2023 Faktúra
1230005618 voda,teplo 06/2023, Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 653,82 € 21.07.2023 25.07.2023 Faktúra
1230005619 voda,teplo 06/2023, Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 009,04 € 21.07.2023 25.07.2023 Faktúra
1230005620 voda,teplo 06/2023, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 858,34 € 21.07.2023 25.07.2023 Faktúra
1230005641 náhradný výplet Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 200,00 € 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
1230005610 revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 2.Q.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 560,45 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005612 dodávka a montáž EZS - lekáreň Salvátor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNITEC HOLDING spol. s r. o. 31353371 671,03 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005614 údržba vismo 04-06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 750,00 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005626 záhradnícke služby - 1.-3. kolo kosenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 00603520 103 854,96 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005627 polep výstavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ATARA s. r. o. 53822251 520,80 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005628 potlač pier Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 240,00 € 21.07.2023 01.08.2023 Faktúra
1230005645 náhradný výplet do UK450 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 753,60 € 21.07.2023 01.08.2023 Faktúra
1230005648 servis M31 BT514CR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 963,72 € 21.07.2023 01.08.2023 Faktúra
1230005649 servis BT499CR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 382,04 € 21.07.2023 01.08.2023 Faktúra
1230005616 služby pre klientov KC 13.-16.7.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tatiana Krečmerová 34751939 2 363,00 € 21.07.2023 01.08.2023 Faktúra
1230005624 vodné Kamenné nám., 14.6.-13.7.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 46,18 € 21.07.2023 01.08.2023 Faktúra
1230005621 pokuta za nedodržanie dostatočného vychladenia primárneho média na OM6660100000 za rok 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 224,00 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005607 vydanie stanoviska pre staveb.povolenie - Clean mobility - modernizácia nástupíšť MHD Stn. Petržalka Panónska cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 35,00 € 21.07.2023 03.08.2023 Faktúra
1230005609 služby Bezpečnostného centra 07.06.-31.12.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 40,72 € 21.07.2023 04.08.2023 Faktúra
1230005623 monitorovanie potenciálnych liahnísk komárov 04,05,06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O 37628526 4 410,00 € 21.07.2023 07.08.2023 Faktúra
1230005606 dochádzkový terminál s PoE s inštaláciou, dobropis k faktúre KDF 123/2932 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 -1 182,00 € 21.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005658 servis CM1650 BT958FM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 486,84 € 21.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005635 servis CM1650 BT958FM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 771,28 € 21.07.2023 11.08.2023 Faktúra