Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240006508 vodné Čierny les 1, 12.07.2024 - 11.08.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 134,20 € 15.08.2024 11.09.2024 Faktúra
1240006515 čistenie komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 335,83 € 15.08.2024 12.09.2024 Faktúra
1240006516 čistenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 5 867,50 € 15.08.2024 12.09.2024 Faktúra
1240006517 čistenie cyklotrás Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 111,52 € 15.08.2024 12.09.2024 Faktúra
1240006547 Rekonštrukcia schodísk ZŠON Zálohová faktúra č. Z240000169 bola zúčtovaná KDF 1240004168 - zo zálohovej platby bola odvedená DPH (samozdanenie) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STATON, s.r.o. 36379221 82 587,00 € 15.08.2024 12.09.2024 Faktúra
1240006522 pravidelné odb.prehliadky PS ,výťahov na Hl.stanici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 888,00 € 15.08.2024 13.09.2024 Faktúra
1240006488 ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní, 15.8.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIDEA s.r.o. 47139200 114,00 € 15.08.2024 13.09.2024 Faktúra
1240006509 vodné Kamenné námestie, 14.07.2024 - 13.08.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,07 € 15.08.2024 13.09.2024 Faktúra
1240006512 Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.07.2024 -08.08.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 1 500,00 € 15.08.2024 13.09.2024 Faktúra
1240006518 Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 7/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 18 097,37 € 15.08.2024 13.09.2024 Faktúra
1240006483 bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 5 199,77 € 15.08.2024 13.09.2024 Faktúra
1240006482 nájom parkovacích automatov, náklady strediska správy garáží a parkovísk 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 9 136,56 € 15.08.2024 13.09.2024 Faktúra
1240006484 personálne náklady,podiel správnej réžie 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 9 146,38 € 15.08.2024 13.09.2024 Faktúra
1240006520 čistiace práce v podchodoch 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 18 406,66 € 15.08.2024 16.09.2024 Faktúra
1240006521 prevádzka a údržba PS,výťah.,ČS a schod.plošín,.v podchodoch 01-07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 43 648,68 € 15.08.2024 16.09.2024 Faktúra
1240006539 právne poradenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hillbridges, s. r. o. 36799327 5 436,00 € 15.08.2024 14.10.2024 Faktúra
1240006538 Neplatné skončenie - Križankovič (225/2024) Neplatné skončenie - Kováč (102/2022) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. 35874465 720,00 € 15.08.2024 14.10.2024 Faktúra
1240006474 elektrina vyúčt. 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 5 750,29 € 14.08.2024 06.09.2024 Faktúra
1240006475 elektrina vyúčt. 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 4 874,94 € 14.08.2024 06.09.2024 Faktúra
1240006479 elektrina vyúčt. 07/2024, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 238,51 € 14.08.2024 06.09.2024 Faktúra
1240006476 elektrina vyúčt. 07/2024, O.Štefanka 3110/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 2 120,58 € 14.08.2024 06.09.2024 Faktúra
1240006478 elektrina vyúčt. 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 5 807,87 € 14.08.2024 09.09.2024 Faktúra
1240006462 oprava a údržba BT 053 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 026,84 € 13.08.2024 27.08.2024 Faktúra
1240006461 Dokovacia stanica Dell Dock WD19S Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 983,72 € 13.08.2024 27.08.2024 Faktúra
1240006454 Posudzovanie projektovej dokumentácie na účely stavebného konania "Polyfunkčný komplex Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 144,00 € 13.08.2024 27.08.2024 Faktúra
1240006463 Dodanie,demontáž a montáž ZDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 7 984,77 € 13.08.2024 27.08.2024 Faktúra
1240006429 „Záchytné parkovisko — úprava existujúceho parkoviska Zlaté Piesky" zapojiť 453 v sume 12 840 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MATIG s.r.o. 35827483 12 840,00 € 13.08.2024 05.09.2024 Faktúra
1240006443 oprava výťahu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 147,06 € 13.08.2024 06.09.2024 Faktúra
1240006440 vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.07.2024 - 12.08.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 136,92 € 13.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006441 Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.07.2024 - 12.08.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 31,75 € 13.08.2024 10.09.2024 Faktúra