1230005514 |
ext.náklady za služby experta FIDIC 06/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 466,40 € |
19.07.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005515 |
náklady za činnosť stavebného dozoru 06/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
50 568,00 € |
19.07.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005410 |
obrus 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Washapp s. r. o. |
50615513 |
|
96,00 € |
18.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005400 |
poštové služby 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1,30 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005419 |
dodávka tepla 06/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
659,93 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005436 |
dodávka tepla 06/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 268,26 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005423 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005424 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
18.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005396 |
poistenie histor.mobiliáru lekárne Salvátor 24.7.-23.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGS-HS Art Service, spol. s r.o. |
35702613 |
|
2 890,00 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005415 |
fixný poplatok CARE 2.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
72,00 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005421 |
pohotovostná havarijná služba - byty, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005425 |
rekonštrukcia bytu, Rezedová 3/byt 232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
12 595,27 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005426 |
rekonštrukcia bytu, Rezedová 3/byt 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 553,32 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005427 |
rekonštrukcia bytu, Rezedová 3/byt 209 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
12 335,63 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005428 |
oprava bytu, Česká 4/byt 409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 809,73 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005429 |
oprava bytu, Pribišova 8/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 664,80 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005430 |
oprava bytu, H.meličkovej 11A/byt 34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
6 559,20 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005431 |
výmena nefunkčných dverí, Kopčianska 88/byt 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 088,54 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005432 |
výmena podlahy a kuch.linky, Česká 4/byt 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 454,17 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005397 |
poštové služby 06/2023, dobropis k fa č. 9001611831 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-132,78 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005398 |
poštové služby 06/2023, dobropis k fa č. 9001612692 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-80,38 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005395 |
Realizácia etapového geodet.merania vzťažných a pozorovacích bodov na most.objektoch - most SNP,Apollo,Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
9 198,00 € |
18.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005391 |
voda,teplo 06/2023, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
272,09 € |
18.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005437 |
predlženie domény krizovecentrum.sk do 28.8.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
106,48 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005402 |
parkovanie starostov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
170,00 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005403 |
parkovanie rezidentov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005404 |
parkovanie poslancov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 040,00 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005405 |
prenájom parku 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005406 |
poskytnutie služby 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005435 |
refundácia bonusových PCL 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 567,50 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |