Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230005514 ext.náklady za služby experta FIDIC 06/2023 "NS MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 1 466,40 € 19.07.2023 25.09.2023 Faktúra
1230005515 náklady za činnosť stavebného dozoru 06/2023 "NS MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 50 568,00 € 19.07.2023 25.09.2023 Faktúra
1230005410 obrus 20ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Washapp s. r. o. 50615513 96,00 € 18.07.2023 24.07.2023 Faktúra
1230005400 poštové služby 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1,30 € 18.07.2023 25.07.2023 Faktúra
1230005419 dodávka tepla 06/2023, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 659,93 € 18.07.2023 25.07.2023 Faktúra
1230005436 dodávka tepla 06/2023, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 268,26 € 18.07.2023 25.07.2023 Faktúra
1230005423 odb.obsluha a dozor kotolne 07/2023, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 90,00 € 18.07.2023 26.07.2023 Faktúra
1230005424 odb.obsluha a dozor kotolne 07/2023, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 223,20 € 18.07.2023 26.07.2023 Faktúra
1230005396 poistenie histor.mobiliáru lekárne Salvátor 24.7.-23.8.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IGS-HS Art Service, spol. s r.o. 35702613 2 890,00 € 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
1230005415 fixný poplatok CARE 2.Q.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GreenWay Infrastructure s.r.o. 47728086 72,00 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005421 pohotovostná havarijná služba - byty, 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 135,49 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005425 rekonštrukcia bytu, Rezedová 3/byt 232 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 12 595,27 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005426 rekonštrukcia bytu, Rezedová 3/byt 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 13 553,32 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005427 rekonštrukcia bytu, Rezedová 3/byt 209 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 12 335,63 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005428 oprava bytu, Česká 4/byt 409 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 7 809,73 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005429 oprava bytu, Pribišova 8/byt 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 10 664,80 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005430 oprava bytu, H.meličkovej 11A/byt 34 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 6 559,20 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005431 výmena nefunkčných dverí, Kopčianska 88/byt 16 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 1 088,54 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005432 výmena podlahy a kuch.linky, Česká 4/byt 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 2 454,17 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005397 poštové služby 06/2023, dobropis k fa č. 9001611831 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -132,78 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005398 poštové služby 06/2023, dobropis k fa č. 9001612692 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -80,38 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005395 Realizácia etapového geodet.merania vzťažných a pozorovacích bodov na most.objektoch - most SNP,Apollo,Starý most Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 9 198,00 € 18.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005391 voda,teplo 06/2023, H.Meličkovej 17-19,19a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 272,09 € 18.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005437 predlženie domény krizovecentrum.sk do 28.8.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 106,48 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
1230005402 parkovanie starostov 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 170,00 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005403 parkovanie rezidentov 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 66,60 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005404 parkovanie poslancov 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 1 040,00 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005405 prenájom parku 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 360,00 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005406 poskytnutie služby 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 018,80 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005435 refundácia bonusových PCL 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 567,50 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra