Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230005432 výmena podlahy a kuch.linky, Česká 4/byt 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 2 454,17 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005397 poštové služby 06/2023, dobropis k fa č. 9001611831 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -132,78 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005398 poštové služby 06/2023, dobropis k fa č. 9001612692 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -80,38 € 18.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005395 Realizácia etapového geodet.merania vzťažných a pozorovacích bodov na most.objektoch - most SNP,Apollo,Starý most Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 9 198,00 € 18.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005391 voda,teplo 06/2023, H.Meličkovej 17-19,19a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 272,09 € 18.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005437 predlženie domény krizovecentrum.sk do 28.8.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 106,48 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
1230005402 parkovanie starostov 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 170,00 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005403 parkovanie rezidentov 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 66,60 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005404 parkovanie poslancov 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 1 040,00 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005405 prenájom parku 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 360,00 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005406 poskytnutie služby 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 018,80 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005435 refundácia bonusových PCL 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 567,50 € 18.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005389 el.energia III.Q.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 308,45 € 18.07.2023 04.08.2023 Faktúra
1230005416 prenájom rádiostaníc 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 24,00 € 18.07.2023 07.08.2023 Faktúra
1230005408 plyn.vyúčt. 06/2023, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 086,96 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005409 plyn.vyúčt. 06/2023, Primaciálne nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 441,99 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005393 vodné Hurbanovo nám., 10.6.-9.7.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,63 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005394 vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.6.-9.7.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 142,39 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005412 vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.6.-9.7.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 50,28 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005413 vodné,stočné Uršulínska 6, 10.6.-9.7.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 145,25 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005414 vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.6.-9.7.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 77,75 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005433 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 06/2023 "Muchovo námestie" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 26 995,51 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005434 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 06/2023 "Terchovská" zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 11 996,84 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005385 debarierizácia peších trás pre chodcov na ul. Majerníkova a Staré Grunty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 33 107,00 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005376 revízie výťahov 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 2 808,00 € 18.07.2023 10.08.2023 Faktúra
1230005378 odb.prehliadky 3ks PS na Trnavskom mýte 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 720,00 € 18.07.2023 10.08.2023 Faktúra
1230005380 modernizácia chodníka na ul. Mlynské nivy od Dunajskej po Karadžičovu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 76 661,50 € 18.07.2023 10.08.2023 Faktúra
1230005390 čistenie kanal.vpustí s kamer.skúškou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 721,77 € 18.07.2023 10.08.2023 Faktúra
1230005422 dezinsekcia - Rezedova 3, byt č.40 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 99,60 € 18.07.2023 10.08.2023 Faktúra
1230005381 vybudovnie vyvýš.prahu,modernizácia BUS zast. a piľahlých chodníkov na ul. 29.augusta zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 123 518,08 € 18.07.2023 10.08.2023 Faktúra