Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230005238 poplatky za služby/tovar 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 251,03 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005239 poplatky za služby/tovar 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,55 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005240 poplatky za služby/tovar 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 454,82 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005241 poplatky za služby/tovar 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 174,77 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005242 poplatky za služby/tovar 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 619,92 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005243 poplatky za služby/tovar 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,98 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005244 poplatky za služby/tovar 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 830,76 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005245 poplatky za služby/tovar 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 438,16 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005246 poplatky za služby/tovar 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 119,50 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005247 poplatky za služby/tovar 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,86 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005248 prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky, 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 7 698,06 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005254 zrážky 06/2023, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 56 782,00 € 12.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005255 zrážky 06/2023, Pod.Biskupice,DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 37 530,64 € 12.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005256 zrážky 06/2023, Vrakuňa,Lamač,Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51 531,38 € 12.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005257 zrážky 06/2023, Dúbravka,Rača,Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 45 473,39 € 12.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005259 DZ 5 stlpiky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 1 008,00 € 12.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005249 zrezávanie nespevnených a spevnených krajníc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 3 542,35 € 12.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005250 orezy,výruby stromov - Záhradnícka,Prokopa Veľkého,Brnianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 24 471,83 € 12.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1230005251 zneškodnenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 460,68 € 12.07.2023 03.08.2023 Faktúra
1230005253 zhodnotenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 366,12 € 12.07.2023 03.08.2023 Faktúra
1230005258 oprava poškodeného živižného krytu na ul. Rusovská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 1 563,18 € 12.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005252 Vajnorská ul.-TV monitoring Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 429,76 € 12.07.2023 08.08.2023 Faktúra
1230005235 poplatok za poskytovanie služby mVL 03-05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 177,72 € 12.07.2023 11.09.2023 Faktúra
1230005152 servis a prenájom predložiek 06/2023, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 131,52 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra
1230005154 servis a prenájom predložiek 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 247,49 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra
1230005204 lač a výroba komatex tabule v rozmere A1 - Hájovňa na Peknej ceste Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 156,00 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra
1230005201 tlač lizatka, potlač tabule a dotlač matnej nálepky - Námestie slobody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 132,00 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra
1230005202 HM stojany - Harmincova, výrub Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 180,00 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra
1230005205 CTL Cesta z mesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra
1230005207 pitné fontánky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra