Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230004508 provízia za predaj parkovného 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 70,48 € 15.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004524 provoz vismo online,predl.domeny inba.sk do 15.2.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 106,48 € 15.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004525 provoz vismo na domene karta.bratislava.sk: 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 437,34 € 15.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004507 provízia za predaj parkovného 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 109,22 € 15.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004526 dodávka tepla 05/2023 O.Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 3 883,38 € 15.06.2023 30.06.2023 Faktúra
1230004531 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "Čunovo 2.etapa" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 806,88 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
1230004532 projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Čunovo 1.etapa" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 569,39 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
1230004529 vodné,stočné Nekrasovova, 8.5.-7.6.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,69 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004533 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "NS MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 4 663,54 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004534 projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Petržalská os - chodníky a cyklochodníky" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 443,30 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004537 projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Lávka č. 3" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004535 projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Jantárová cesta" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 921,30 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004538 projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Lávka č. 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004536 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "Lávka č. 4" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 454,00 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004539 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "Lávka č. 1" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 454,00 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004528 deratizácia NP-OEaTSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 512,66 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004516 drevené zábrany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 2 196,00 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004505 dezinsekcia - Kopčianska 88,byt 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 117,60 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004511 projektový manažment "P+R parkovacie domy" 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 4 673,02 € 15.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004545 projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "R12 Lamačská rad. Hodonínska" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 229,40 € 15.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004550 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "O4. 4 okruh Petržalka" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 28 049,06 € 15.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004543 projektový manažment,inž.činnosť,projekt.činnosť,subdodávky 05/2023 "R12 Ostružinový chodník" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 4 789,44 € 15.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004519 právne služby a poradenstvo 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGATE, s.r.o. 35846909 3 460,50 € 15.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004546 projektový manažment 05/2023 "Cyklochodník Kutlíkova 2.etapa" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 1 578,30 € 15.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004549 projektový manažment 05/2023 "TEŠ pre križ. Bosákova-Jantárová-Farského" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 073,50 € 15.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004544 projektový manažment,subdodávky 05/2023 "Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklomosta Dúbravka-Lamač" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 4 960,18 € 15.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004547 projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "R17 Prievozská radiála" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 726,06 € 15.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004548 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "Cyklotrasa R52" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 358,86 € 15.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004510 projektový manažment "Vnútroblokové parkovanie" 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 4 673,02 € 15.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004513 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 145,15 € 15.06.2023 11.07.2023 Faktúra