| 1230004508 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
70,48 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004524 |
provoz vismo online,predl.domeny inba.sk do 15.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
106,48 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004525 |
provoz vismo na domene karta.bratislava.sk: 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
437,34 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004507 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
109,22 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004526 |
dodávka tepla 05/2023 O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 883,38 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004531 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 806,88 € |
15.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004532 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
15.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004529 |
vodné,stočné Nekrasovova, 8.5.-7.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,69 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004533 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 663,54 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004534 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Petržalská os - chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 443,30 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004537 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Lávka č. 3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004535 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 921,30 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004538 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Lávka č. 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004536 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "Lávka č. 4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 454,00 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004539 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "Lávka č. 1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 454,00 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004528 |
deratizácia NP-OEaTSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 512,66 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004516 |
drevené zábrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
2 196,00 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004505 |
dezinsekcia - Kopčianska 88,byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004511 |
projektový manažment "P+R parkovacie domy" 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004545 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "R12 Lamačská rad. Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,40 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004550 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "O4. 4 okruh Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
28 049,06 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004543 |
projektový manažment,inž.činnosť,projekt.činnosť,subdodávky 05/2023 "R12 Ostružinový chodník" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 789,44 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004519 |
právne služby a poradenstvo 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
3 460,50 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004546 |
projektový manažment 05/2023 "Cyklochodník Kutlíkova 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 578,30 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004549 |
projektový manažment 05/2023 "TEŠ pre križ. Bosákova-Jantárová-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 073,50 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004544 |
projektový manažment,subdodávky 05/2023 "Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklomosta Dúbravka-Lamač" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 960,18 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004547 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "R17 Prievozská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 726,06 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004548 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "Cyklotrasa R52" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 358,86 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004510 |
projektový manažment "Vnútroblokové parkovanie" 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
15.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004513 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 145,15 € |
15.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |