Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007273 poplatok za využitie systému MPLA 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MPLA, s.r.o. 14106477 792,95 € 08.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007255 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 1 035,90 € 08.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007256 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 1 776,00 € 08.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007266 finalizačné práce (kúrenie, elektro, inštalácia fólií) v objekte na Laurinskej 7, 3.p. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Archimedes FMT s.r.o. 53973763 1 049,38 € 08.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007271 provízia za sprostredkovaný predaj 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Volis Academy, s.r.o. 36841561 4,12 € 08.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007254 úprava kuchynskej linky a sprchového kúta na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MONTATECH BB s. r. o. 53714440 3 540,00 € 08.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007200 vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.7.-26.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 144,61 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007201 vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.7.-26.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 523,21 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007202 Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.07.-28.08.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,56 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007217 propagačné predmety MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hauerland spol. s r.o. 35777885 758,40 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007215 Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 500,35 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007216 Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 367,68 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007198 vyčistenie kont.stojiska 08/2022 H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 84,00 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007199 vyčistenie kont.stojiska 08/2022 Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 81,65 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007186 náklady na K-BRKO 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 419 876,00 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007187 dobropis k fa č. 202107074 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. 36863360 -143,00 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007195 upratovacie práce 08/2022, Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALKO Servis, s.r.o. 36779318 200,00 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007203 grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 9-10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jakub Turčík - BLACK BOX 41078080 1 150,00 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007204 redigovanie a jazyková korektúra in.ba 9-10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Ľubomíra Záhorová 50210335 450,00 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007205 vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč.podujatí in.ba 9-10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Ľubomíra Záhorová 50210335 490,00 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007210 Carrier Ethernet OLO-MAG, 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 279,60 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007188 sanitácia výdajníkov na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,40 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007189 balená voda Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 8,82 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007190 prenájom 2ks obytných kontajnerov 08/2022 Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 273,60 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007191 prenájom sanitárneho kontajnera (B) 08/2022 Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 424,80 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007192 prenájom 13ks obytných kontajnerov 08/2022 Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 2 277,60 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007193 prenájom sanitárneho kontajnera (C) 08/2022 Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 513,00 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007194 vývoz fekálneho tanku 23.8.2022 Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 84,00 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007206 CHDÚ PPY Swissbit Tyršovo nábr. parkovisko eKasa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 144,00 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007207 mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 64,80 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra