1220007273 |
poplatok za využitie systému MPLA 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
792,95 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007255 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 035,90 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007256 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 776,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007266 |
finalizačné práce (kúrenie, elektro, inštalácia fólií) v objekte na Laurinskej 7, 3.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
1 049,38 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007271 |
provízia za sprostredkovaný predaj 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
4,12 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007254 |
úprava kuchynskej linky a sprchového kúta na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MONTATECH BB s. r. o. |
53714440 |
|
3 540,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007200 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.7.-26.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 144,61 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007201 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.7.-26.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 523,21 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007202 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.07.-28.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007217 |
propagačné predmety MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
758,40 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007215 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
500,35 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007216 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 367,68 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007198 |
vyčistenie kont.stojiska 08/2022 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007199 |
vyčistenie kont.stojiska 08/2022 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007186 |
náklady na K-BRKO 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007187 |
dobropis k fa č. 202107074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
-143,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007195 |
upratovacie práce 08/2022, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007203 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 9-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007204 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 9-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
450,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007205 |
vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč.podujatí in.ba 9-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007210 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007188 |
sanitácia výdajníkov na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,40 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007189 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
8,82 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007190 |
prenájom 2ks obytných kontajnerov 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007191 |
prenájom sanitárneho kontajnera (B) 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007192 |
prenájom 13ks obytných kontajnerov 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007193 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007194 |
vývoz fekálneho tanku 23.8.2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007206 |
CHDÚ PPY Swissbit Tyršovo nábr. parkovisko eKasa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
144,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007207 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
64,80 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |