Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005490 PHM za 2/2 - 06/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.06.2022 - 30.06.2022) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 634,60 € 07.07.2022 20.07.2022 Faktúra
1220005468 príslušenstvo pre akčnú kameru, doprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 41,70 € 07.07.2022 20.07.2022 Faktúra
1220005480 upratovanie 06/2022, Bazová 8, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 125,00 € 07.07.2022 21.07.2022 Faktúra
1220005516 čistenie komunikácií 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 489 126,06 € 07.07.2022 21.07.2022 Faktúra
1220005487 stravné pre zamestnancov MsP na 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 33 065,65 € 07.07.2022 25.07.2022 Faktúra
1220005482 prevádzka VO 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 147 564,64 € 07.07.2022 26.07.2022 Faktúra
1220005507 produkty a softvérové podporné služby GIS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 107 720,00 € 07.07.2022 02.08.2022 Faktúra
1220005510 mesačný support 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lomtec.com a.s. 35795174 1 182,94 € 07.07.2022 02.08.2022 Faktúra
1220005512 obnovenie prevádzkovej plomby Predstaničné nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 29,58 € 07.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1220005481 el.energia Istrochem 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 721,70 € 07.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1220005509 servis a rozvoj IS 16.02.-15.05.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nuaktiv s. r. o. 35722533 11 520,00 € 07.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220010003 Faktúra za školenia od OZ Prima (dve školenia pre dobrovoľníkov a jedno školenie pre príslušíkov MsP), ktoré sa uskutočnili v dňoch 28.7.2022, 9.9.2022, 14.11.2022 v sume 560,00 eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Prima 31789650 560,00 € 07.07.2022 30.12.2022 Faktúra
1220005412 vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč. podujatí in.ba 7-8/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Ľubomíra Záhorová 50210335 490,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005413 redigovanie a jazyková korektúra in.ba 7-8/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Ľubomíra Záhorová 50210335 450,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005411 grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 7-8/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jakub Turčík - BLACK BOX 41078080 1 150,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005416 strážna služba 06/2022, Kopčianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARES SECURITY, s.r.o. 35874368 1 512,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005425 strážna služba 24.-27.06.2022, Sad Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARES SECURITY, s.r.o. 35874368 615,60 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005410 naplnenie webstránky in.ba aktualitami 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Gabriela Mikulčíková 41328574 340,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005414 odplata mandatára 07/2022, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 158,34 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005415 odplata mandatára 07/2022, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 192,79 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005446 BA-184UG oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 477,47 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005447 BL-668TY oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 72,74 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005448 BA-183UG oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 244,63 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005449 BA-XB441 oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 385,52 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005450 BL-658RI oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 173,18 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005451 BA-XA894 oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 383,45 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005452 BA-141UF oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 272,76 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005453 BA-045XK oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 408,86 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005436 zabezpečenie podujatia Gala večer Mestskej polície 09.06.2022 v priestoroch Starej tržnice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 8 340,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005422 občerstvenie- Info seminár pre ľudí z Ukrajiny 24.05.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 72,72 € 06.07.2022 14.07.2022 Faktúra