Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002768 oprava vozovky - zastávka Smolenická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 2 818,67 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002810 prenájom digitálnych rádiostaníc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 159,41 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002811 prenájom digitálnych rádiostaníc: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 35,42 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002792 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie licencie Vema na obdobie 1.4.-30.6.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 26 674,46 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002813 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 814,56 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002809 Vyhotovenie adresného bodu zak.č. 908/25 v k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 10,00 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002764 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 20,28 € 15.04.2025 16.05.2025 Faktúra
1250002791 Geodetické a kartografické práce Vyhotovenie účelovej mapy objektu Kopčianska 78. (Dňa 10.7.2025 bola doručená faktúra s opraveným dátumom splatnosti.) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE 46681400 250,00 € 15.04.2025 30.07.2025 Faktúra
1250006154 Preplatok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Häusler & Häusler s.r.o. 48103497 -1,24 € 15.04.2025 11.08.2025 Faktúra
1250002737 oprava výťahu Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 224,50 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002736 oprava výťahu H.Meličkovej 11A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 204,00 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002752 Pripojenie UPS na velín, MaR, Uršulínska 2 garáže Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 APLI s.r.o. 31319521 375,00 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002747 prenájom 04/2025 Saratovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 11,12 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002728 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 121,28 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002727 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 38,62 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002710 oprava a údržba AA 989 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 105,78 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002711 prezutie BT 826 HG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 69,50 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002721 znalecký posudok č. 67/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 447,72 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002722 znalecký posudok č. 66/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 233,70 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002740 Aktualizácie dopravno-plánovacích softvérov PTV Visum Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Ripka - IR DATA 34445102 30 631,92 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002724 vodné,stočné Batkova 2, 12.03.2025 - 11.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 143,69 € 14.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002723 vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.03.2025 - 10.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 772,64 € 14.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002715 vytyčovacie práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 14.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002714 vytyčovacie práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 14.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002716 vytyčovacie práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 14.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002720 Reflexná vesta Compass Vesta výstražná oranžová E N 20471: 2013,XL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 38,93 € 14.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002751 hodnotenie projektov v rámci dotačnej výzvy „Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách." Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Združenie STORM 37868314 375,00 € 14.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002726 Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 23 845,16 € 14.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002734 OD Centrum revitalizácia schodiska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 littlefinger, s.r.o. 44768575 10 547,20 € 14.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002712 činnosť stavebného dozora 03/2025, nová el.trať Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 80 669,55 € 14.04.2025 13.05.2025 Faktúra