Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230008507 celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 480,00 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008508 celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 1 200,00 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008511 vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 651,60 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008512 údržba zelene obj. OTS2303548 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 13 842,98 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008513 údržba zelene obj. OTS2303344 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 10 762,66 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008514 údržba zelene obj. OTS2302994 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 559,50 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008515 údržba zelene obj. OTS2302987 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 487,25 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008516 údržba zelene obj. OTS2302991 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 249,43 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008517 údržba zelene obj. OTS2304757 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 738,00 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008518 údržba zelene obj. OTS2303472 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 925,92 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008529 dezinsekcia - Kopčianska 86 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 136,80 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008530 odstránenie havarijného stavu vytápania pivničných priestorov, Kopčianska 88/byt 112 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 304,88 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008531 odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu, O.Štefanka 5/byt 48,38,6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 212,97 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008532 odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie, Panská 35/byt 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 91,53 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008533 odstránenie havarijného stavu - servis plyn.kotla, Hradská 140B/byt 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 252,40 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008534 odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/OZ PRIMA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 221,87 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008535 odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 11,20/spol.priestor 3p. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 748,27 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008536 odstránenie havarijného stavu vypadnutých plast.dverí, H.Meličkovej 11B/byt 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 220,86 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008537 odstránenie havarijného stavu nefunkčného spol.osvetlenia po zatečení, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 352,20 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008538 odstránenie havarijného stavu vytápania bytu 117, opravy po zatečení byt 115, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 512,20 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008539 odstránenie havarijných stavov, Kopčianska 88/byt 14, vstup pivnice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 166,99 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008540 odstránenie havarijných stavov, Kopčianska 88/byt 72,81,116 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 589,88 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008541 odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie a elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 14,44 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 453,10 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008542 odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu, O.Štefanka 5/byt 27 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 77,84 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008543 odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu, O.Štefanka 5/byt 23,16,41 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 257,84 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008544 odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 18,311 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 365,58 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008545 deratizácia - Jasovská 1,3 BD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 74,16 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008546 deratizácia - Jasovská 2,4,6,8 BD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 102,24 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008548 deratizácia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 47,46 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008549 dezinsekcia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 193,20 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra