Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260000826 dodávka tepelnej energie 01/2026, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 20 430,30 € 10.02.2026 02.03.2026 Faktúra
1260000825 dodávka tepelnej energie 01/2026, Podzáhradná 100/AB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 1 830,02 € 10.02.2026 02.03.2026 Faktúra
1260000830 zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 24 007,25 € 10.02.2026 06.03.2026 Faktúra
1260000850 vodné,stočné Ventúrska 22, 10.01.2026 - 09.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 45,87 € 10.02.2026 10.03.2026 Faktúra
1260000841 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 202,15 € 10.02.2026 10.03.2026 Faktúra
1260000848 Vodné Husova, 06.01.26 - 05.02.26, zmluva MAGTS2200074 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 10.02.2026 10.03.2026 Faktúra
1260000854 vodné,stočné,zrážky Panenská 659/11, 10.01.2026 - 09.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 203,38 € 10.02.2026 10.03.2026 Faktúra
1260000849 vodné,stočné,zrážky Rudnayovo námestie 4552/4, 11.01.2026 - 09.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 82,36 € 10.02.2026 10.03.2026 Faktúra
1260000852 vodné,stočné Hlavné námestie, 10.01.2026 - 09.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 128,41 € 10.02.2026 10.03.2026 Faktúra
1260000853 vodné,stočné,zrážky Uršulínska 440/6, 11.01.2026 - 09.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 242,95 € 10.02.2026 10.03.2026 Faktúra
1260000851 vodné,stočné,zrážky Biela 419/6, 11.01.2026 - 09.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 103,53 € 10.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260000832 dodávka tepelnej energie 01/2026, O.Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 6 811,75 € 10.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260000839 poštové služby 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 6 774,30 € 10.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260000828 internet:LINK - Krematórium 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 221,40 € 10.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260000836 dodávka tepelnej energie 01/2026, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 3 775,69 € 10.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260000847 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 69,09 € 10.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260000846 polygrafické služby pre magazín in.ba 02-03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 22 905,02 € 10.02.2026 16.03.2026 Faktúra
1260000840 realizácia úpravy elektroinštalácie pre možnosť pripojenia konvektorov zo zásuvky elektrickej siete a vypuistenie vody zo systému v komunitnom domčeku v Pruger-Walnerovej záhrade Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 426,84 € 10.02.2026 17.03.2026 Faktúra
1260000845 neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 5.-10.2.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 11 357,43 € 10.02.2026 24.03.2026 Faktúra
1260000838 oprava a údržba BT 594 HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 209,37 € 10.02.2026 20.08.2026 Faktúra
1260000802 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,74 € 09.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000804 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 81,00 € 09.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000813 Vodné Panská 35, 23.09.25 - 21.10.25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 83,14 € 09.02.2026 16.02.2026 Faktúra
1260000796 plyn vyúčt. 01/2026, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 024,60 € 09.02.2026 17.02.2026 Faktúra
1260000815 poskytnutie asistencie výťah: Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 27,00 € 09.02.2026 23.02.2026 Faktúra
1260000821 poskytnutie asistencie výťah H.Meličkovej 11C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 68,67 € 09.02.2026 25.02.2026 Faktúra
1260000823 monitoring sociálnych sietí 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 09.02.2026 25.02.2026 Faktúra
1260000792 plyn vyúčt. 01/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 971,09 € 09.02.2026 02.03.2026 Faktúra
1260000794 plyn vyúčt. 01/2026, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 226,20 € 09.02.2026 03.03.2026 Faktúra
1260000806 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 314,82 € 09.02.2026 04.03.2026 Faktúra