Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230004602 nájomné za NP 06/2023, OST 987 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 108,98 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004603 nájomné za NP 06/2023, OST 985 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 95,55 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004606 nájomné za NP 06/2023, OST 982 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 93,22 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004609 nájomné za NP 06/2023, OST 979 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 95,55 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004596 nájomné za NP 06/2023, OST 993 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 93,22 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004597 nájomné za NP 06/2023, OST 992 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 95,55 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004601 nájomné za NP 06/2023, OST 988 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 85,19 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004604 nájomné za NP 06/2023, OST 984 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 93,22 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004611 nájomné za NP 06/2023, OST 977 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 99,39 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004598 nájomné za NP 06/2023, OST 991 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 165,12 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004612 nájomné za NP 06/2023, OST 655 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 58,40 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004599 nájomné za NP 06/2023, OST 990 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 93,22 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004605 nájomné za NP 06/2023, OST 983 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 125,43 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004607 nájomné za NP 06/2023, OST 981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 95,55 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004608 nájomné za NP 06/2023, OST 980 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 95,55 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004600 nájomné za NP 06/2023, OST 989 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 93,22 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004610 nájomné za NP 06/2023, OST 978 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 93,22 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004642 Mobilné kontajnery do Mestského útulku Hradská - 2. etapa: - 5ks obytných - 1ks sanitárny (Páni) - dovoz a montáž Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Milan Magula - Mima 13981706 62 952,00 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004656 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 204 824,00 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
1230004658 náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 4 034,45 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
1230004637 animačné služby pre deti, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Kováč 41820649 678,00 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
1230004584 poštové služby 05/2023, dobropis k fa č.9001604264 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -138,34 € 19.06.2023 03.07.2023 Faktúra
1230004583 poštové služby 05/2023, dobropis k fa č.9001512917 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -29,26 € 19.06.2023 03.07.2023 Faktúra
1230004588 vodné Hurbanovo nám., 10.5.-9.6.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,63 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004634 deratizácia - KR.LOM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 144,48 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004615 vodné,stočné Biela 6, 10.3.-9.6.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,42 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004587 vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.5.-9.6.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 142,39 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004625 vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.5.-9.6.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,42 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004654 interaktívny tréning "Kvalita soc.služieb v mestských zariadeniach pre seniorov" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 2 280,00 € 19.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004626 vodné,stočné Ventúrska 22, 10.5.-9.6.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67,03 € 19.06.2023 10.07.2023 Faktúra