Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250001093 opakovaná deratizácia 7x + čistiace práce Ševčenková ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 871,46 € 24.02.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001128 MAN WMA52Ezz3NP195401-AA801EG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 113,09 € 24.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001083 servis toal.kabíny 5.-8.týždeň 2025, Sad Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 194,34 € 24.02.2025 23.04.2025 Faktúra
1250001078 elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024, KULÍŠKOVA 1014/8 - opravná faktúra k vyúčtovacej fa 1250000299 , nedoplatok uhradený v r. 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -5 789,24 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
1250001064 Údržba verejného osvetlenia,Služby svietenia,Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 420 588,74 € 21.02.2025 27.02.2025 Faktúra
1250001062 Náhradné hroty k GPS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SGS Geosolutions s.r.o. 50206664 37,82 € 21.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250001077 fotoservis 2/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 21.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250001070 zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 260,00 € 21.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250001073 vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.01.2025 - 18.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 65,05 € 21.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001059 Prislušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 458,79 € 21.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001063 oprava a údržba AA 480 XF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 128,66 € 21.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001082 oprava a údržba AA 855 XF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 128,66 € 21.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001066 oprava a údržba AA 679 XL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 128,66 € 21.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001060 Kontrola hasiacich prístrojov, ubytovňa Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Habala s.r.o. 36759953 419,97 € 21.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001061 vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 21.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250001065 vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 21.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250001075 vodné,stočné Haanova B2-46, 19.01.2025 - 18.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61,14 € 21.02.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001057 Batérie do NTB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 302,58 € 21.02.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001068 Originálna lampa do projektoru OPTOMA EH400 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 221,40 € 21.02.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001058 Poradenstvo pri riadení projektov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 2 706,00 € 21.02.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001072 Spracovanie rozpočtu Škola, Uránová 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 890,00 € 21.02.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001071 Demontáž, dodávka, montáž výt'ahu a súvisiace práce BD Česká 4, po MsZ 03/2025 bude opravená EKRK na KV - ID1179 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 44 895,00 € 21.02.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001079 elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024, Kominárska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 60,83 € 21.02.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001074 vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.01.2025 - 19.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 886,65 € 21.02.2025 25.03.2025 Faktúra
1250001067 Poplatok Príma banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 151,79 € 21.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001080 tlač poštového peňažného poukazu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 39,36 € 21.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001036 Elektrina (jan.2025) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,06 € 20.02.2025 28.02.2025 Faktúra
1250001039 Krizová intervence nejen pro streetwork - základy, 5-6.3.25, BA, 16xMAG (SSV: Macháčková, Peter, Sabaková, Hanková, Szabová, Mikulková, Gronská, Fajnorová, Sokolíková, Benčič, Dúbravová, Trnovcová, Roháčková, Lorková, Hudák, Kunová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Institut kontaktní práce s.r.o. 08196613 2 471,00 € 20.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250001050 PU č.: 985 351 5736 BT 312 DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 20.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250001054 HP No.761 CH648A matte black printhead-toner Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 205,41 € 20.02.2025 06.03.2025 Faktúra