Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230001756 projektpvý manažment,inžinierska činnosť "Rekonštrukcia Jantárovej cesty" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 921,30 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001758 projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky "Lávka č.1" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 388,00 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001759 projektový manažment,inžinierska činnosť "Lávka č.2" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001760 projektový manažment,inžinierska činnosť "Lávka č.3" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001768 projektový manažment "TEŠ pre križovatku Bosákova-Jantárová-Farského" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 811,37 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001770 projektový manažment, inžinierska činnosť "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 443,30 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001771 projektový manažment, inžinierska činnosť "Terchovská" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 11 180,84 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001772 projektový manažment, inžinierska činnosť,subdodávky "Muchovo nám." 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 34 401,08 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001773 stavebný dozor "Rekonštrukcia mest.ciest I.-III.triedy" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 836,87 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001685 dezinsekcia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 607,20 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001752 internet link Krematórium+cintoríny 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 456,00 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001754 tonery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 379,00 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001774 prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov, schod.plošín 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 47 920,32 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001775 čistiace práce a zimná údržba v podchodoch 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 39 597,15 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001715 servis BT534CA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 261,48 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001716 servis BT958FM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 491,04 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001718 servis BT720BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 2 071,92 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001719 servis BT419AJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 491,04 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001720 servis BT138FO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 888,84 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001721 servis BT551CR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 148,80 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001722 servis BT509CR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 123,60 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001723 servis BT223CV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 123,60 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001733 stravné 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 535,28 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001679 oprava bytu, Česká 4/byt 307 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 7 615,32 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001680 oprava bytu, Česká 4/byt 109 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 124,35 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001681 oprava bytu, O.Štefanka 5/byt 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 355,85 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001682 oprava bytu, Kopčianska 88/byt 14 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 1 385,62 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001683 oprava bytu, Rezedova 3/byt 33,129,251 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 1 453,78 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001684 oprava bytu, Česká 4/byt 408 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 356,17 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001731 repasácia okien DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aluwood s. r. o. 54599491 5 940,00 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra